公司把房子屋頂租給光伏發(fā)電企業(yè)建造光伏電站,需要給對方開具租金發(fā)票,稅率需要根據(jù)租賃金額和租賃時(shí)間來確定。 需要繳納的稅種包括增值稅、附加稅費(fèi)、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅等。其中,增值稅稅率為9%,房產(chǎn)稅稅率為12%,土地使用稅稅率為使用土地面積乘以單位稅額,企業(yè)所得稅稅率為25%。
【真題 78·單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外出租房屋,適用簡易計(jì)程于承租方(增值稅一般納稅人)提前解除租賃合同,收取承租方的違約金。關(guān)于收現(xiàn)金,下列稅務(wù)處理正確的是( )。(2019年) A. 不需要繳納增值稅 B. 按照 3%征收率繳納增值稅 C、按照 5%征收率繳納增值稅 D. 需要繳納增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票 第四個(gè)選項(xiàng)為什么不對
老師,公司租用個(gè)人的房屋做辦公室。水表、電表都是關(guān)聯(lián)房東個(gè)人戶名的,房東也不承擔(dān)公司的水費(fèi)、電費(fèi)。所以每個(gè)月行政人員自己墊錢到物業(yè)繳納電費(fèi),錢給到物業(yè)。但是物業(yè)無法給我們開具發(fā)票?,F(xiàn)在行政人員需要報(bào)銷墊付的公司電費(fèi),又沒有發(fā)票。有什么好辦法可以處理呢?
公司把房子屋頂租給光伏發(fā)電企業(yè)建造光伏電站,需要給對方開具租金發(fā)票,這個(gè)是按照什么稅率開具?都需要繳納什么稅?引用政策是什么
請問老師,我把房子租給公司當(dāng)辦公室,我開具發(fā)票后收到公司的款項(xiàng),我需要繳納什么稅?是不是所有稅費(fèi)都在開票時(shí)扣除,對后續(xù)不會(huì)有影響?例如個(gè)人所得稅
老師,我們公司租的其他公司的辦公場地,對方公司是小規(guī)模納稅人,不愿意給我們開具租賃發(fā)票,水電費(fèi)發(fā)票也只給我們開收據(jù)。對方公司說,如果需要他們開租賃發(fā)票,那得我們自己多出12%的稅錢。請問這個(gè)問題,我該怎么解決?因?yàn)闆]有發(fā)票,房屋租賃和水電費(fèi)的業(yè)務(wù)都入不了外賬,就沒法企業(yè)所得稅稅前扣除。
老師,上個(gè)月開了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請問下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?