再增加10元的管理費,另外少交的10元寄到應(yīng)付賬款。
老師,公司7月份交了水費,我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
您好老師,我想問一下9月份有一個憑證本來是借款10元,我做賬是5元,還有9月份還款5萬元,到10月份是發(fā)現(xiàn)這筆錢本來是10萬元,這個怎么處理,比如我賬退到9月份修改完了以后做10月份行不行
水費發(fā)票18.66元,實際交納20元,可以借管理費用\\電費20貸銀行存款20,
去年的差旅費專票賬務(wù)做錯: 借管理費用差旅費10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費用差旅費8元 借進項稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調(diào)賬?
9月份銀行交電費,借管理10元,貸銀行存款10元。10月份來了電費發(fā)票20元,交少了10元,這20元怎么做賬
老師您好,電子稅務(wù)局我們想改一下登錄密碼在哪里改了
你好,供應(yīng)商給我們開的贈送10個商品,怎么做分錄?我們是賣這個商品的廠家
公司問我有出納經(jīng)驗嗎,有多久,最快多久可以到崗這種怎么回復(fù)比較好?
請問老師,占股20%的股東投入的投資款,在科技局火炬填報時,選擇企業(yè)是否當(dāng)年獲得風(fēng)險投資是怎么選 ?選擇是還是否,如果選是 融資應(yīng)該選擇哪輪
2023年,進項開票給我們開多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),供應(yīng)商便沖紅了,這個賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么做。
老師您好,請問1、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人支付的商標(biāo)注冊款的進項稅額是可以認(rèn)證抵扣的吧?2、開具出去的發(fā)票都是免稅的,如果可以認(rèn)證那認(rèn)證后就會形成留抵稅額吧
老師,你好!請問報銷時發(fā)票只寫了辦公用品,數(shù)量一箱,這種發(fā)票能報銷嗎
老師,這張發(fā)票可以入賬嗎
公司開公帳給的一個U盾,是制單盾還是審核盾
老師,請問匯算清繳退稅收到款分錄是什么
在做賬那它就是10月份的管理費用了?
可以的,可以記在10月份可以的。
那它就是10月份的電費了,我要是想把它歸到9月份電費,應(yīng)該怎么做分錄
你好 當(dāng)年的 那就是返回去 改? ?
怎么沖,怎么改
反結(jié)賬回去,然后再增加一筆憑證就行了。
都是當(dāng)年的,其實也不影響總的利潤,沒有必要返回去。