同學(xué)您好, 紅沖發(fā)票會計(jì)分錄如下:借:銀行存款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)紅沖發(fā)票是指沖減原銷項(xiàng),然后開具正確的發(fā)票重新入賬。 祝您生活愉快,給個好評哦。

老師好:上個月開了普票1000元,這個月沖紅,會計(jì)分錄怎么做
老師你好!我前幾個月開的專票,這個月沖紅又重新開了,品種一樣怎么做會計(jì)分錄
上月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月做了紅沖,那這個會計(jì)分錄要怎么做
老師你好,上月3G開具了發(fā)票,沒有入賬也沒有付款。本月紅沖了這張發(fā)票,怎么出會計(jì)分錄?
請問,3月開出來的專票,本月紅沖后重新開,做賬沖紅的分錄怎么做了
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計(jì)把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長期借款啊?

