同學(xué)您好,購(gòu)進(jìn)貨物,借庫(kù)存商品,貸銀行存款 銷售出去,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金。 收到進(jìn)貨發(fā)票后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。 如果到需要申報(bào)所得稅之前還沒有拿到發(fā)票,只要不是年度匯算清繳,就做成本計(jì)提。
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
你好老師,公司采購(gòu)銷售出去的都是快消品~食品,對(duì)公采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候當(dāng)月是不會(huì)開發(fā)票給我們的,第二個(gè)月才開發(fā)票,但是我付款就得入庫(kù),購(gòu)貨:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,進(jìn)項(xiàng)我該怎么做進(jìn)去
老師好,上月購(gòu)入商品款已經(jīng)付清,對(duì)方?jīng)]有開來(lái)發(fā)票,商品當(dāng)月就銷售了,沒有入庫(kù),直接送到客戶那里,我需要做入庫(kù)嗎?我進(jìn)來(lái)的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
生產(chǎn)加工型企業(yè),原材料入庫(kù),經(jīng)過(guò)篩分機(jī),篩分出不同規(guī)格,直接到成品庫(kù),然后銷售,當(dāng)月入庫(kù) 成品 能在當(dāng)月全部銷售,發(fā)票轉(zhuǎn)月提供,款在當(dāng)月支付,先付款,后發(fā)貨到我司,從原材料入庫(kù) 有成品 再銷售的分錄都是怎樣,還有生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么入賬
老師好,上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月,上個(gè)月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫(kù)應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫(kù)商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對(duì)吧。
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來(lái)后續(xù)計(jì)量?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
我還是不太明白
從付款那步開始怎么做分錄呢
同學(xué)您好: 1.購(gòu)進(jìn)貨物 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 2.銷售收款、開票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 3.收到進(jìn)貨發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
但是我購(gòu)進(jìn)時(shí)不用暫估入庫(kù)嗎
需要暫估入庫(kù),實(shí)物流要正常走,只不過(guò)沒有發(fā)票先不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那我怎么暫估
我現(xiàn)在就是不知道實(shí)際付款了收到貨了又賣出去了但是沒有發(fā)票怎么入賬和出入庫(kù)
同學(xué)您好,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款
是不是我付款采購(gòu)時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購(gòu)進(jìn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時(shí) 先沖銷暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
是不是我付款采購(gòu)時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購(gòu)進(jìn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時(shí) 先沖銷暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 然后確認(rèn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
需要不要當(dāng)月銷售的先暫估成本
同學(xué)您好,分錄是對(duì)的,很完善。可以在當(dāng)月銷售的時(shí)候先暫估成本,這樣利潤(rùn)核算更及時(shí)