借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,貸銀行 做利息
老師,借款合同中約定了手續(xù)費(fèi),沒(méi)有寫(xiě)利息。總共手續(xù)費(fèi)七萬(wàn)。做賬的時(shí)候是寫(xiě)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)還是寫(xiě)利息支出
老師,之前公司借個(gè)人款,我記入其他應(yīng)付款中,但每個(gè)月產(chǎn)生利息,現(xiàn)在貸款還完了,這些利息我一塊做財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出可以嗎
老師,收到銀行利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用,支付手續(xù)費(fèi)也是財(cái)務(wù)費(fèi)用,收到的利息比支出的費(fèi)用多分錄要怎么沖減呢?例如支付付款手續(xù)費(fèi) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用10元 貸 銀行存款10元 收到銀行利息20元 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-20元 銀行存款20元,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
公司向銀行借入長(zhǎng)期借款,支付利息計(jì)入到什么費(fèi)用現(xiàn)金流做到那里,另外公司還收到借款中產(chǎn)生的利息收入要怎么做。
您好!老師之前我把利息支出的一筆業(yè)做成:借 其他應(yīng)付款 貸 :財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在我調(diào)整到利息費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)正負(fù) 貸::財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出負(fù) 這樣調(diào)整對(duì)嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)