你好,用你們公司進口或A公司自己進口是一樣的,A公司先賣給客戶再從客戶那采購?fù)恍吞柕呢浳?,看上去像造假,虛增銷量。用你公司可以避免這個嫌疑。
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當(dāng)時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進來只能做進口,就產(chǎn)生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們公司賣貨給A客戶,a客戶出口了又發(fā)生了退貨, a客戶讓我們幫忙以我們公司的名義進口回來,我們只支付海關(guān)代理費進口關(guān)稅增值稅,無需支付貨款,這些費用我們和A公司均攤,想不通為什么a公司讓我們以我們公司名義進口回來?
我們公司賣貨給A客戶,a客戶出口了又發(fā)生了退貨, a客戶讓我們幫忙以我們公司的名義進口回來,我們只支付海關(guān)代理費進口關(guān)稅增值稅,無需支付貨款,這些費用我們和A公司均攤,想不通為什么a公司讓我們以我們公司名義進口回來?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認證進項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進出口,我年報的時候顯示進出口,賬上沒有進出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
就是我們公司買貨給a公司了,a公司賣給他的國外客戶了,說是這批貨不行,又從其他廠家買了貨賣給國外客戶了, 然后就以我們公司名義國外就直接退貨給我們,相當(dāng)于我們公司進口的,發(fā)給我們的樣品,未支付貨款
a公司先賣給國外,再從國外買進同一批,對他們有風(fēng)險是嗎? 哪這個對我們有什么風(fēng)險嗎?
你好,那就是相當(dāng)于A收到退款再退給你了,現(xiàn)在就把中間環(huán)節(jié)給省去了。
是a收到退貨,再退給我們吧? a退款給國外客戶
你好,對的?,F(xiàn)在直接由你們進口,就把中間客戶退A,A退給你的步驟給省了。由客戶與你們直接對接了。
不是的,還是國外客戶與a對接的。 操作進口也是a操作的,只是相關(guān)費用是我們先墊付,然后對半分攤
你好,也可以的,這個A承擔(dān)部分費用,客戶挺好。
老師,您不妨看看我問的是什么問題呀?
你好,你們支付海關(guān)代理費,進口關(guān)稅增值稅 無需支付貨款,其實代理報關(guān)公司也是這樣處理的。A公司可能是沒有這方面資質(zhì)和相關(guān)手續(xù)。
什么資質(zhì)?她們有進出口資質(zhì)的,都出口了還不能進口嗎?
你好,思來想去。A公司沒有什么特殊原因??梢哉褹公司旁敲測擊了解下原因