你好,請問你想問的問題具體是?
請問電腦實操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營業(yè)務收入呢?
老師好!應收(備用金)錯錄入應付,后面又還款了備用金也是錄應付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時,期間費用明細表各項目分類,水電費、環(huán)保費可以計入辦公費嗎?
老師我想問一下個體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報不一致,是什么意思
稅務局查賬都要企業(yè)有無存貨場地嗎?總公司自己沒有場地,借用子公司的場地,稅務局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個月以后再入賬可以嗎?
分錄及金額
你好 (1)1月1日從甲公司購入A材料一批,貨款600000元,增值稅78000元,款項尚未支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資?600000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)78000,??貸:應付賬款 678000 (2)1月3日,以庫存現(xiàn)金支付裝卸費500元。 借:在途物資500,貸:庫存現(xiàn)金500 (3)1月5日,材料已運到并驗收入庫。 借:原材料500%2B600000,貸:在途物資500%2B600000 (4)1月12日開出轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。 借:應付賬款678000,貸:銀行存款?678000 (5)1月24日購買生產(chǎn)用B材料一批,材料已經(jīng)驗收入庫,至月末發(fā)票賬單未到、款項未付。估計該批B材料的價值為10000元。 借:原材料?10000,???貸:應付賬款-暫估?10000