你好,預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅開的一個(gè)點(diǎn)的專票,減免表里面的兩個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算的,是含稅金額除以1.01*0.02還是含稅金額除以1.03*0.02
老師,小規(guī)模開季度開普票價(jià)稅合計(jì)金額是50萬,問應(yīng)交增值稅是多少?是50萬/1.03*0.01=4854.36 還是 50萬/1.01*0.01=4950.49 呢?
今年小規(guī)模3%減按1%是含稅銷售額/1.03*0.01還是含稅銷售額/1.01*0.01呢
小規(guī)模納稅人,跨地區(qū)建筑工程,放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%,之后預(yù)繳增值稅,申報(bào)表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/(1+0.01)*0.01 而不是含稅銷售額/(1+0.03)*0.01,且預(yù)繳金額灰色無法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/(1+征收率)*預(yù)征率。這樣開3%專票的應(yīng)該如何申報(bào)?
小規(guī)模開普票超30萬,是按不含稅金額征收還是含稅金額/1.03征稅
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)的工資明細(xì),在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請問員工個(gè)人所得稅匯算清繳涉及到補(bǔ)稅了,但是他如果一直不匯算,不補(bǔ)稅的話,會對公司或者他個(gè)人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司認(rèn)繳300萬,但是之前會計(jì)其中50萬計(jì)入實(shí)收資本,但我們并未過賬,導(dǎo)致現(xiàn)在變更股權(quán),報(bào)表里面所期末凈資產(chǎn)49萬,要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權(quán),有什么其他好的辦法
請問這個(gè)金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒有收入,只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外就是支付了貨款,請問企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會計(jì),半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過來后把庫房采購,財(cái)務(wù)連貫起來,期初我是抱著帶領(lǐng)他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉庫,幫助采購,然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎(chǔ)工作不斷出錯,上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領(lǐng)導(dǎo)反映這些事情,領(lǐng)導(dǎo)沉默不給回應(yīng),他們工作總是出現(xiàn)問題,影響到我財(cái)務(wù)核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號對啦就行
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊的公司,5月開通的稅務(wù),是不是只要報(bào)個(gè)稅就是自然人扣繳端那個(gè),電子稅務(wù)局里的不需要申報(bào)
老師,是按不含稅金額乘以1個(gè)點(diǎn)對嗎
是的,你說的很對的
老師 ,有具體的相關(guān)文件嗎
這個(gè)是很實(shí)務(wù)的,學(xué)員, 老師在的深圳是這么申報(bào)的,跟稅務(wù)局確認(rèn)的
好的,謝謝
不客氣的,祝你工作順利