一般來說,費(fèi)用報銷單是財務(wù)部門或相關(guān)人員用來記錄、管理和報告公司內(nèi)部費(fèi)用支出的一種重要文件。填寫費(fèi)用報銷單可以幫助公司更好地了解和管理費(fèi)用支出,同時也可以為公司的財務(wù)報告提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 在法律上,并沒有規(guī)定一定要填寫費(fèi)用報銷單。但是,填寫費(fèi)用報銷單通常被視為公司的內(nèi)部管理規(guī)定,并且是公司財務(wù)管理的重要組成部分。如果公司沒有制定相應(yīng)的內(nèi)部管理規(guī)定,或者沒有明確要求員工填寫費(fèi)用報銷單,那么員工在墊付款項(xiàng)或墊付款項(xiàng)公戶給轉(zhuǎn)賬時,可以不必填寫費(fèi)用報銷單。 不填寫費(fèi)用報銷單可能會對公司內(nèi)部管理、財務(wù)報告和審計等方面產(chǎn)生一定的影響。如果公司沒有明確要求員工填寫費(fèi)用報銷單,并且沒有相應(yīng)的內(nèi)部管理規(guī)定,那么可能會導(dǎo)致財務(wù)記錄的不完整或者不準(zhǔn)確,從而影響公司的財務(wù)管理和審計工作。此外,如果公司要求員工填寫費(fèi)用報銷單,但是員工沒有按照要求填寫或者填寫不準(zhǔn)確,可能會影響公司的財務(wù)報告和審計報告的質(zhì)量和可信度。因此,建議員工在墊付款項(xiàng)或墊付款項(xiàng)公戶給轉(zhuǎn)賬時,盡量填寫費(fèi)用報銷單,以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費(fèi)用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費(fèi)用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費(fèi)用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師好!公司目前財務(wù)不完善,支付過渡費(fèi)、工程款等等費(fèi)用都是從公司賬戶轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶支付去支付。請問一下這規(guī)范嗎?由我在銀行業(yè)務(wù)委托單上寫自己名字代簽法人名字支付,請問我會也有什么風(fēng)險嗎?
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當(dāng)跨年時那么他那個憑證應(yīng)該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因?yàn)樗犊钍歉魩讉€月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎?
老師,你好!法人之前從自己的個人賬戶墊付了店面房貸款,現(xiàn)在公戶上有錢了,請問可以直接把這筆錢還給法人嗎?需不需要補(bǔ)什么手續(xù),對公轉(zhuǎn)賬用途又寫什么?
你好,老師,我們公司買了新車,然后交車輛購置稅的時候,我們會計不愿意出門去車管所,然后就把這個錢轉(zhuǎn)給公司的一個管理人員(個人)賬戶上,然后出納用公賬付款給管理人員(個人)賬戶上,還在付款用途那里備注車輛購置稅,再由我們公司的管理人員個人賬戶轉(zhuǎn)給車管所,請問這個合規(guī)嗎。這個怎么寫記賬憑證,怎么做賬,因?yàn)橐话愎~是不允許直接付款給個人的,我想把賬做合規(guī)點(diǎn),是不是要讓管理人員個人寫個報銷單呀,還是怎么操作呀
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
比如說這個公司就兩個人工作,一個老板一個員工,這種情況簽字怎么簽啊,我看好多報銷單都好幾個地方需要簽字的。
同學(xué)你好 給老板報銷的嗎
對的,多是老板墊付。
那就做往來科目就可以了
要是員工墊付呢?
也是掛其他應(yīng)付款
也要做費(fèi)用報銷單是嗎
同學(xué)你好 對的 是報銷的就要做