你好,那實際是以哪個企業(yè)名義報關(guān)的? 實際業(yè)務(wù)又是什么的?誰銷售給誰的?
老師你好,我想問下,國外客戶1與我們公司簽的采購訂單,然后一部分款是國外客戶1付的,剩余尾款時是國外客戶2付給我們公司,國外客戶1投資于國外客戶2,完全控股。請問這種情況,我們公司收到的款,是否可以直接向稅務(wù)局進(jìn)行退稅,收匯額來自兩個公司會不會有影響?
子公司注銷了 ,母公司賬上對其還有一筆其他應(yīng)收款未收回,母公司到底應(yīng)該怎樣做是合規(guī)的,有老師說這是同一控制下的母子公司借:資本公積,貸:其他應(yīng)收款 不影響損益,也有老師說要計提壞賬準(zhǔn)備 或者計入營業(yè)外支出。
我們是外貿(mào)公司,實際合同買方是香港公司,境外收貨公司是美國公司,報關(guān)單收貨人那欄可以填香港公司+美國公司兩個抬頭嗎?對退稅、收匯會有影響嗎
請問外貿(mào)公司,實際合同買方是香港公司,境外收貨公司是美國公司,報關(guān)單收貨人那欄可以填香港公司+美國公司兩個抬頭嗎?對退稅、收匯會有影響嗎
外貿(mào)企業(yè),老板有公司在香港,內(nèi)地公司現(xiàn)在出口設(shè)備到伊朗,設(shè)備出口退稅率13%,報關(guān)單上的境外收貨人是香港公司,發(fā)貨人內(nèi)地公司,裝箱單、形式發(fā)票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿(mào)易銷售合同內(nèi)地公司跟香港公司簽訂,國內(nèi)銷售發(fā)票也開給香港公司,報關(guān)單內(nèi)容:一般貿(mào)易,成交方式FOB,貿(mào)易國:中國香港,抵達(dá)目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經(jīng)預(yù)收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發(fā)票及提單跟貿(mào)易合同及國內(nèi)開具銷售發(fā)票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個人錢,個人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個多星期了,現(xiàn)在退稅申報系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報有關(guān)系嗎,對方不申報我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
實際報關(guān)是以客戶的子公司報關(guān)的,客戶那邊母公司匯款。我們銷售給 客戶,商品是羽絨
那你這種需要問一下銀行那邊的需要提供什么證明。你收匯和報關(guān)不是一個企業(yè)
銀行那邊好像不太要緊,做賬有啥影響嗎,收匯和報關(guān)不一致
有虛開發(fā)票的風(fēng)險
啊,為什么怎么說,進(jìn)項發(fā)票退稅的風(fēng)險嗎
你好,因為你收款和發(fā)票不一致呀,三流不一致
如果是國外客戶經(jīng)營單位名稱發(fā)生變更,導(dǎo)致三流不一致呢
出變更函就可以的,這個不影響。