您好 固定資產(chǎn)錄入10000 累計折舊錄入 2000 這樣固定資產(chǎn)還剩8000 還在固定資產(chǎn)體現(xiàn)
、某企業(yè)2019年12月31日“固定資產(chǎn)”科目借方余額為1 000萬元,“累計折舊”科目貸方余額為100萬元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目貸方余額為80萬元,“在建工程”科目借方余額為100萬元,“固定資產(chǎn)清理”借方余額20萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項目的金額為( )萬元。 為什么固定資產(chǎn)清理借方要計入固定資產(chǎn)金額? 固定資產(chǎn)清理借方不是代表費用嗎
老師,科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細(xì)表上累計折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異,這個是什么問題?
2021年12月31日,C公司?應(yīng)收賬款”科目借方余額為800萬元,壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備余額為50萬;“固定資產(chǎn)”科目借方余額為2000萬元,“累計折1”科目貨方余額為400萬元“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目貨方余額為250萬元。要求:計算C公司資產(chǎn)負(fù)債表中?應(yīng)收賬款”和?固定資產(chǎn)?項目?期末余額”欄列報的金額。
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師 怎么體現(xiàn) 我這邊在資產(chǎn)那錄入固定資產(chǎn)和累計折舊 現(xiàn)在資產(chǎn)是8000 但是負(fù)債和所有者權(quán)益是0 這個表是不平的
那您這個固定資產(chǎn)是誰購買的 誰給的錢
老板買的 已經(jīng)付款了
那10000填其他應(yīng)付款 未分配利潤填-2000
我可以 貸方到往來科目二級科目寫期初備抵科目嗎
二級科目應(yīng)該是老板名字 因為是老板支付的 欠老板錢
必須要這樣嗎 因為之前的數(shù)據(jù)也不全 我想直接就是放在其他應(yīng)付款-期初備抵科目 如果放在未分配利潤及其他應(yīng)付款 感覺不準(zhǔn)
您計提了折舊 折舊一般都是影響利潤的啊 怎么會不準(zhǔn)呢? 老板付款的 掛老板名下 沒錯啊
因為還有些利潤 但是數(shù)據(jù)我也不清楚了 所以我想保持期初建賬未分配利潤是0
那您電子稅務(wù)局有沒有財務(wù)報表的
從我接手做賬再看整體的利潤
這個是公司內(nèi)部管理用的
前面電子稅務(wù)局有沒有財務(wù)報表的
和那個沒關(guān)系 我說的是內(nèi)部管理 那個是代賬那邊
那您內(nèi)賬的話 按您說的這樣操作 可以的
好的謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!