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請問下 中途建賬 沒有科目余額表 有固定資產(chǎn) 也使用了1年多 像固定資產(chǎn)10000 累計折舊2000 剩余的金額期初數(shù)據(jù)計入什么科目

2023-10-23 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 22:41

您好 固定資產(chǎn)錄入10000 累計折舊錄入 2000 這樣固定資產(chǎn)還剩8000 還在固定資產(chǎn)體現(xiàn)

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:44

老師 怎么體現(xiàn) 我這邊在資產(chǎn)那錄入固定資產(chǎn)和累計折舊 現(xiàn)在資產(chǎn)是8000 但是負(fù)債和所有者權(quán)益是0 這個表是不平的

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:45

那您這個固定資產(chǎn)是誰購買的 誰給的錢

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:45

老板買的 已經(jīng)付款了

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:46

那10000填其他應(yīng)付款 未分配利潤填-2000

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:46

我可以 貸方到往來科目二級科目寫期初備抵科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:48

二級科目應(yīng)該是老板名字 因為是老板支付的 欠老板錢

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:49

必須要這樣嗎 因為之前的數(shù)據(jù)也不全 我想直接就是放在其他應(yīng)付款-期初備抵科目 如果放在未分配利潤及其他應(yīng)付款 感覺不準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:50

您計提了折舊 折舊一般都是影響利潤的啊 怎么會不準(zhǔn)呢? 老板付款的 掛老板名下 沒錯啊

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:50

因為還有些利潤 但是數(shù)據(jù)我也不清楚了 所以我想保持期初建賬未分配利潤是0

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:51

那您電子稅務(wù)局有沒有財務(wù)報表的

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:52

從我接手做賬再看整體的利潤

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:52

這個是公司內(nèi)部管理用的

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:52

前面電子稅務(wù)局有沒有財務(wù)報表的

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 22:54

和那個沒關(guān)系 我說的是內(nèi)部管理 那個是代賬那邊

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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:58

那您內(nèi)賬的話 按您說的這樣操作 可以的

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快賬用戶4073 追問 2023-10-23 23:03

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-23 23:08

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!

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您好 固定資產(chǎn)錄入10000 累計折舊錄入 2000 這樣固定資產(chǎn)還剩8000 還在固定資產(chǎn)體現(xiàn)
2023-10-23
對的,是的,是這么做的,但是如果你有處置的固定資產(chǎn),第二列需要減去處置的固定資產(chǎn)的折舊。
2023-05-16
您好!填寫期末固定資產(chǎn)和累計折舊的余額,固定資產(chǎn)986,130 97,累計折舊94,418.74
2024-04-09
你好,是不是你在錄資產(chǎn)卡片的時候錄入的數(shù)據(jù)不太對?
2022-04-27
同學(xué)你好,是的,因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡的。
2023-02-15
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