沒有支付的不用管了,下次繼續(xù)支付做賬
老師,您好,前面有賬做錯了可以怎么修改,其他應(yīng)收款-公積金再支付完工資后有余額平不掉?謝謝
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師好,2019年的工資計(jì)提了,但是賬面上到目前為止都沒有付完,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果公司沒有那么多的錢用來支付工資該怎么處理賬務(wù)呢
老師 你好 想請教你 1 從個(gè)人匯款轉(zhuǎn)賬到對公 又從對公賬支付款購買酒 這分錄怎么做 2. 如果這個(gè)月要支付的款貨款 水電費(fèi)及人工工資的現(xiàn)金和銀行存款 不夠了分錄又怎么處理 謝謝
老師好,請問公司注銷財(cái)務(wù)報(bào)表上面哪些科目允許有余額?其他應(yīng)付款還有余額允許嗎?如果沒有多余的錢還借款,那其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
就是說發(fā)放工資和計(jì)提工資都不用做分錄了 等后面有錢了再做嗎
計(jì)提的分錄要做的,只是發(fā)放可以暫時(shí)不做
明白了 謝謝 我可以做股東借款發(fā)放工資的分錄嗎
可以的,股東愿意借款發(fā)就可以
謝謝 那老師股東借款和后續(xù)還款發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做呢
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東, 然后正常發(fā)放就是 還款做相反的分錄
好的 明白了 謝謝 ?可以是借股東現(xiàn)金的吧 ?借:庫存現(xiàn)金?
嗯嗯,可以的據(jù)實(shí)做賬就是
好的 非常謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。