好出口的是免稅的。

老師,對(duì)方給我們開(kāi)的普通電子發(fā)票,就寫了公司名字沒(méi)有稅號(hào)可以用嗎
請(qǐng)問(wèn)老師們,購(gòu)買辦公用品,對(duì)方增值稅普通發(fā)票只開(kāi)了我公司的名字沒(méi)有填稅號(hào),可以用嗎?
老師,我們公司收到一筆銷售收入,美元,對(duì)方不要發(fā)票,我們開(kāi)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率23就可以嗎,外國(guó)票,稅號(hào)不寫,只寫公司名字嗎
老師好,客戶是國(guó)外公司,委托國(guó)內(nèi)代付公司給我們付款,因無(wú)法開(kāi)給國(guó)外公司增值稅發(fā)票,對(duì)方要求我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)給代付公司增值稅普通發(fā)票,可以開(kāi)具嗎,如果不能,有無(wú)稅收文件支持
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


不是,老師,沒(méi)出口,沒(méi)有報(bào)關(guān)單的那種,是開(kāi)普票,還是報(bào)無(wú)票收入
沒(méi)有開(kāi)票的,做無(wú)票收入申報(bào)就行了。
老師,我領(lǐng)導(dǎo)盯著我開(kāi)發(fā)票,是不是開(kāi)增值稅普通發(fā)票,然后名字就這家公司英文名,這樣開(kāi)出來(lái)就可以呢?
你好? 按對(duì)方給的名填寫?
就是合同上的一樣的名開(kāi)