你好,同學(xué)。①納稅人將貨物在實行統(tǒng)一核算的跨縣市內(nèi)部機構(gòu)間轉(zhuǎn)移用于銷售,增值稅視同銷售,企業(yè)所得稅無需確認(rèn)收入。 ②受托方以收取手續(xù)費方式代銷貨物,增值稅對于代銷貨物的收入需要視同銷售,而企業(yè)所得稅對外銷貨物無需確認(rèn)收入,僅對收取的手續(xù)費確認(rèn)收入。 ③采用售后回購方式銷售商品的,由證據(jù)表明不符合銷售收入確認(rèn)條件的,如以銷售商品方式進行融資的,收到的款項應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債,回購價格大于原售價的,差額應(yīng)確認(rèn)為利息費用。
老師,建筑行業(yè),企業(yè)所得稅與增值稅確認(rèn)時點不同,如果按企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,為什么會多繳納增值稅
企業(yè)所得稅對收入確認(rèn)時點有要求,那么對費用確認(rèn)時點有要求嗎?
視同銷售什么情況下不用確認(rèn)收入?什么時候確認(rèn)增值稅?這點糊涂了。
老師,房地產(chǎn)公司確認(rèn)收入時點在增值稅和企業(yè)所得稅中有什么不同?
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認(rèn)收入,即使款項沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點不會了我覺得應(yīng)該把上一年計提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機械租賃費和機械費有啥區(qū)別?哪個稅點高?
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師可以講一下日后調(diào)整事項和非日后的理由嗎?謝謝
老師你好,請問下,外匯收款,會計分錄里的匯兌損益怎么計算?例如收到1000美元,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)開辦費賬務(wù)如何處理,稅會處理有差異嗎
對于發(fā)出商品,所得稅是以所有權(quán)轉(zhuǎn)移為確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時間,增值稅是以開票時間為納稅義務(wù)發(fā)生時間嗎
這個是現(xiàn)實中的執(zhí)行,對的。
那么在增值稅申報表和所得稅申報表收入數(shù)據(jù)會不一樣,這樣的差異是可以被允許的嗎
理論上是應(yīng)該,但今年,好多單位被查。必須平,所以理論是理論,實際不一樣。
那是應(yīng)該調(diào)整增值稅申報表還是所得稅申報表,因為會有已經(jīng)發(fā)貨,但是當(dāng)月沒有開票,下月開票的情況的
以增值稅開票為準(zhǔn)。稅務(wù),嗨。