根據(jù)您提供的信息,出口貨物的報(bào)關(guān)單總金額為6850美元,但對(duì)方實(shí)際打款為6820美元,結(jié)匯時(shí)還扣了手續(xù)費(fèi),最終實(shí)際收款為6813美元。這種收款金額少于報(bào)關(guān)單金額的情況可能會(huì)產(chǎn)生一些影響和風(fēng)險(xiǎn)。 首先,這種情況可能會(huì)影響退稅。出口退稅是指國家對(duì)出口貨物退還其已繳納的增值稅和消費(fèi)稅,以鼓勵(lì)出口。如果報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收款金額不一致,可能會(huì)導(dǎo)致退稅金額不正確或者無法退稅。因此,您需要盡快與相關(guān)部門聯(lián)系,確認(rèn)退稅情況并采取相應(yīng)的措施。 其次,這種情況可能會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果對(duì)方賬戶余額不足導(dǎo)致實(shí)際打款減少,可能會(huì)引起對(duì)方違反合同或付款違約等問題。另外,如果對(duì)方在結(jié)匯時(shí)扣除了手續(xù)費(fèi),也可能會(huì)增加您的成本和風(fēng)險(xiǎn)。因此,您需要加強(qiáng)對(duì)交易方的溝通和了解,確保對(duì)方能夠按時(shí)足額支付貨款,并避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。 綜上所述,出口貨物時(shí)報(bào)關(guān)單金額與實(shí)際收款金額不一致可能會(huì)對(duì)退稅和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生一定的影響。因此,在簽訂合同和進(jìn)行交易前,需要加強(qiáng)對(duì)交易方的了解和溝通,確保合同履行和收款過程的順利進(jìn)行。
老師,現(xiàn)在公司采購個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會(huì)正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
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好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝