您好,那您需要做差錯(cuò)更正,調(diào)整固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買(mǎi)了一輛車(chē),是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬(wàn)直接到公司公戶,我們這個(gè)算長(zhǎng)期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶將車(chē)款付到賣(mài)車(chē)公司的公戶,他們對(duì)應(yīng)的給開(kāi)發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬(wàn)貸:長(zhǎng)期借款90萬(wàn) 付車(chē)款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬(wàn)貸:銀行存款90萬(wàn) 每月還銀行貸款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢(qián)利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開(kāi)發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開(kāi),他也不愿意去開(kāi),那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們公司,以公司的名義買(mǎi)的車(chē),但是還貸款利息,是用的股東的個(gè)人卡還的。當(dāng)時(shí)貸款的時(shí)候,是用的老板娘(股東)的個(gè)人卡還的。后面股權(quán)變更,老板娘的股權(quán)轉(zhuǎn)給了其他人,但是變更股權(quán)以后,還的車(chē)貸利息還是從老板娘的個(gè)人卡里還的。而且,公司并沒(méi)有把老板娘還車(chē)貸利息的錢(qián)還給老板娘。這樣是存在問(wèn)題的嗎?畢竟是公司的車(chē),按理說(shuō),本該是公司來(lái)還貸款利息才對(duì),但說(shuō)是,4s店只能用個(gè)人卡來(lái)還貸。
公司是一般納稅人,7月份貸款買(mǎi)車(chē)分3年還款,8月份開(kāi)始每個(gè)月的本金和利息從法人的銀行卡代還,車(chē)子價(jià)稅合計(jì)金額是86000,但是銀行賬戶沒(méi)有收到這筆貸款 7月收到發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)-貨車(chē)76106.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸:長(zhǎng)期借款-某銀行86000 8月本金2030.92,利息779.73, 7月計(jì)提利息:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 779.73 貸:應(yīng)付利息779.73 8月支付本利: 借:長(zhǎng)期借款-某銀行2030.92 應(yīng)付利息779.73 貸:其他應(yīng)付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應(yīng)付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對(duì)嗎
老師,就是我們?nèi)ツ曜约阂怨镜拿x買(mǎi)車(chē)子,有車(chē)貸的,當(dāng)時(shí)那個(gè)放在貸 其他應(yīng)付款里,96000,不含利息,我現(xiàn)在每個(gè)月花的錢(qián)都是含利息的費(fèi)用,這怎么弄???我才剛想起來(lái)的,而且每個(gè)月的利息還不一樣,公司沒(méi)有錢(qián),也是我們自己轉(zhuǎn)到公司戶里去
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來(lái)報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開(kāi)了10萬(wàn)(其中3萬(wàn)元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) 另外7萬(wàn)計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷(xiāo)的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁(yè)呢?
庫(kù)存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
固定資產(chǎn)原值是包含利息的嗎?
主要他這個(gè)還有個(gè)保養(yǎng)的本金跟利息
等下,是調(diào)整未確認(rèn)融資費(fèi)用和其他應(yīng)付款,然后每期將未確認(rèn)融資費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用
我每個(gè)月銀行轉(zhuǎn)的就是1987.37
其他應(yīng)付款初始是包含本金和利息,利息部分在未確認(rèn)融資費(fèi)用