你好,按照1%的來(lái)算的。
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開(kāi)出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
小規(guī)模納稅人是小微企業(yè)的,每月開(kāi)票數(shù)據(jù)與確認(rèn)收入數(shù)據(jù)不一致,報(bào)稅時(shí)按照開(kāi)票金額報(bào)稅還是確認(rèn)收入金額報(bào)稅?
小規(guī)模開(kāi)普票開(kāi)的是免稅發(fā)票沒(méi)有稅額,季度申報(bào)的時(shí)候未達(dá)到45萬(wàn),填寫的時(shí)候填在第10欄的數(shù)字怎么填???是發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)上面的實(shí)際銷售額嗎?那個(gè)實(shí)際銷售額是沒(méi)有稅的,申報(bào)的時(shí)候要不要除以1.03來(lái)填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額??。
老師,我們是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
你好老師,小規(guī)模納稅人1月9號(hào)前開(kāi)了4萬(wàn)元免稅普票,我應(yīng)該怎么是吧呢,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄直接寫個(gè)4萬(wàn)還是4萬(wàn)/1.01填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄內(nèi)
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
被單位辭退有什么補(bǔ)償?補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師你好,我想問(wèn)一下單位統(tǒng)一給員工匯算個(gè)人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)功能是取消了嗎?申報(bào)前怎么沒(méi)有
老師遇到這種問(wèn)題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實(shí)際上我爸爸是沒(méi)得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個(gè)稅要交接近兩萬(wàn),我想請(qǐng)問(wèn)哈!我們需要怎么弄才對(duì)我有利,如果對(duì)方給的方案我們不接受!我們應(yīng)該去稅務(wù)局舉報(bào)有利!還是勞動(dòng)仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候,我填申報(bào)期起止時(shí)間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報(bào)25年的房產(chǎn)稅,終止時(shí)間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
那稅費(fèi)對(duì)不上了呀,稅額是按3%自動(dòng)計(jì)算的
你好,你是需要交稅嗎?不需要交稅的,不用一致的減免的稅額,它是默認(rèn)的是3%。
不用交稅,在減免范圍內(nèi)
免稅的稅額默認(rèn)的是3%,這里不用修改。