不可以的,按照你的利潤(rùn)表來(lái)。
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)了330萬(wàn)的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來(lái) 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤(rùn)有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營(yíng)所得 那里就要按利潤(rùn)申報(bào) 但是我們股東沒(méi)有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了
老師,我報(bào)的這個(gè)是有限合伙企業(yè),有兩個(gè)人合伙人,每個(gè)月在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)提示說(shuō)我連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,讓我確認(rèn)是否離職,這種合伙人要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,每個(gè)月必須申報(bào)個(gè)稅嗎?我如果選擇員工離職了,是不是就不能給他們報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了呀
老師,我們是有限合伙企業(yè),今年有取得收入,有盈利,現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是否可以將各合伙人做0申報(bào),等到年度的時(shí)候再看全年收入和盈利情況去申報(bào)?
老師,我們是合伙公司的,現(xiàn)在要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅匯繳申報(bào),就是年報(bào)然后當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)投資收益共有134456.86/其中銀行理財(cái)收益116929.86/對(duì)外取得的投資收益17527,17527已經(jīng)繳納股息紅利個(gè)人所得,是不是不用合并到經(jīng)營(yíng)所得收入欄次里面做申報(bào)了嗎?
我們是有限合伙企業(yè),但是我們沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,全部是投資收益,分紅收入132500元,我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上,收入0,成本0,利潤(rùn)總額是132391.15元,現(xiàn)在我需要填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表,收入?成本?利潤(rùn)總額?彌補(bǔ)以前年度虧損?被投資單位經(jīng)營(yíng)所得?請(qǐng)問(wèn)這幾個(gè)數(shù)據(jù)我都是填0嗎?
我公司25年6月底的未分配有106萬(wàn)?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個(gè)稅,106萬(wàn)*20%=21.2萬(wàn)。因兩位股東從未拿過(guò)工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎(jiǎng)12萬(wàn)/年*4年*2年=96萬(wàn)。是否繳10%的個(gè)稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個(gè)人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營(yíng)幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失?,F(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算?
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷(xiāo)售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷(xiāo)售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷(xiāo)售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷(xiāo)售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問(wèn)題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬(wàn)代付款,乙公司替甲公司繳10萬(wàn)給丙公司,請(qǐng)問(wèn)乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽(tīng)課說(shuō)是實(shí)繳制,那是不可以理解為注冊(cè)資金實(shí)繳100萬(wàn)后,后邊監(jiān)管部門(mén)就不管了?