借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人交稅沒達(dá)到起征點(diǎn)。增值稅和所得稅都不用交嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)增值稅不達(dá)到起征點(diǎn),,不用交稅,那增值稅科目怎么沖平
小規(guī)模增值稅不用交,沒達(dá)到起征點(diǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn)如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么轉(zhuǎn)
郭老師,我問一下,我們公司有一個(gè)員工因?yàn)楣?,現(xiàn)在住院了。需要陪護(hù)的護(hù)工,那這個(gè)護(hù)工費(fèi)因?yàn)楸kU(xiǎn)公司報(bào)不了,那我們自己公司可以做帳入費(fèi)用嗎?
郭老師,出口企業(yè)首次退稅,稅務(wù)要核查是嗎,是注冊(cè)下來核查,還是退稅下來核查
老師,公司股東把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一家公司需要繳稅嗎?交什么稅?
老師,房租合同和個(gè)人簽的,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
監(jiān)控設(shè)備沒超過2000元入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
老師你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是,開具普票每個(gè)月不超過10萬,季度不超過30萬就免征增值稅稅,這兩個(gè)條件是同時(shí)滿足嗎?還是其中一個(gè)月超過10萬,一個(gè)月沒有開具發(fā)票沒有收入,只要1個(gè)季度不超30萬就免征增值稅呢,謝謝
老師!如何折分工資比例,基本工資,績效工資,加班工資各占多少合適!
員工內(nèi)部價(jià)購買的商品,分錄怎么做?
老師:我單位有一個(gè)咖啡館,現(xiàn)在和另一個(gè)單位合做收取他們每月一定比例的分成,他們的營業(yè)收入發(fā)票我們能開嗎?他們經(jīng)營需不需要更改營業(yè)執(zhí)照?
這個(gè)營業(yè)外收入還得交所得稅嗎
你好對(duì)的 需要這么做的
教師 這個(gè)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)有這種情況嗎
哪個(gè)科目出現(xiàn)的復(fù)數(shù)?
應(yīng)收賬款科目出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
你把它重分類到預(yù)收賬款里面去。
怎么重分呢,直接在申報(bào)表上改嗎,還是賬上改
賬上不用修改,你把它放到預(yù)收賬款里面去就可以的。
是我直接在申報(bào)表把這個(gè)應(yīng)收賬款的數(shù)復(fù)制到預(yù)收賬款嗎,負(fù)數(shù)不要是吧
你好,應(yīng)收賬款是一個(gè)正數(shù),然后預(yù)收賬款再加上這個(gè)預(yù)收賬款的絕對(duì)值就行。
還是沒明白咋個(gè)調(diào)呢
教師您看下這報(bào)表麻煩你把調(diào)的數(shù)據(jù)告訴我應(yīng)該哪個(gè)科目填哪個(gè)數(shù)呢
你好,比如應(yīng)收賬款是-100 你把應(yīng)收賬款改成零,然后預(yù)收賬款是20,預(yù)收賬款填寫120。
明白,那應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢,這個(gè)又怎么調(diào)呢
放到預(yù)付賬款里面去的。