是專票不用拿回的
老師,我們是購(gòu)買方,有一張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,因?yàn)殚_(kāi)票信息對(duì)方填寫錯(cuò)誤需要紅沖,那紅沖發(fā)票需要給我們嗎
#提問(wèn)#老師對(duì)方給我們的發(fā)票,把稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,跨月了我需要他們紅沖重開(kāi),以前的錯(cuò)誤發(fā)票還需要退給對(duì)方嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)12月發(fā)票客戶已入賬,沒(méi)認(rèn)證。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,拿回來(lái)沖紅重新開(kāi)了,這張錯(cuò)誤的發(fā)票要給對(duì)方的嗎?
我公司為銷售方,6月開(kāi)具的專票稅率錯(cuò)誤,需要沖紅重新開(kāi),紅字發(fā)票信息表是誰(shuí)申請(qǐng)?我們還是購(gòu)買方?
老師我們是一般納稅人,給對(duì)方開(kāi)專票后,他們沒(méi)有抵扣,我們開(kāi)信息表沖紅后重新開(kāi),那沖紅的購(gòu)買方那兩聯(lián)要給對(duì)方嗎,他們已經(jīng)把原發(fā)票拿回來(lái)
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶,有沒(méi)有流水,我每個(gè)月查詢都沒(méi)有開(kāi)票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來(lái)發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶,每個(gè)月30-50萬(wàn),一年500萬(wàn)轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師