您好,這個(gè)是可以的,可以專(zhuān)業(yè)的
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時(shí),是分別享受30萬(wàn),還是合起來(lái)一起享受30呢?
小規(guī)模公司納稅優(yōu)惠最新政策是怎樣的,第一季度超30萬(wàn),后期每月都不超10萬(wàn),還享受減免政策嗎
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)的限額,如果一季度一共開(kāi)了30萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票20萬(wàn),是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開(kāi)了40萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票30萬(wàn),那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎?
總分公司都是小規(guī)模納稅人,總公司季度收入40萬(wàn),分公司季度收入30萬(wàn),能享受季度收入小于45萬(wàn)免增值稅的政策嗎?
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優(yōu)惠,成立了分公司為小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下,分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬(wàn),是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月,那這樣每季度不超30萬(wàn),就不用繳納增值稅?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶(hù) ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶(hù),出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷(xiāo)售
員工處理銷(xiāo)售了辦公室用品,把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司賬戶(hù),這筆錢(qián)怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢(xún)到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
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需要怎么做,分開(kāi)核算嗎?就是把分公司當(dāng)成一個(gè)獨(dú)立的公司做賬報(bào)稅,年底是否需要和總公司合并繳納所得稅
嗯對(duì),然后獨(dú)立核算,最后匯總申報(bào)
好的,如果獨(dú)立核算的話(huà),增值稅和所得稅還有年度季度的報(bào)表啥的,都能單獨(dú)繳納申報(bào)嘛,也不需要合并報(bào)表
嗯對(duì),是這個(gè)意思的哈