借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貨已交,款未收,發(fā)票未開,分錄如何做?
請問老師,款項已收到,貨物已發(fā)出,但暫未開票該如何做會計分錄?
生產(chǎn)企業(yè),已開發(fā)票,未收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄? 不用開票,已發(fā)貨,未收到貨款怎么做分錄?未開發(fā)票,已收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄?
未開發(fā)票(暫時未開,后期要開)未收款,但是貨已經(jīng)發(fā)出,如何做會計分錄???
老師,貨己發(fā)出,發(fā)票未開,款沒有收到,會計分錄如何做?該不該確認(rèn)收入?謝謝!
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實收資本,在哪里還可以查到實收資本的實繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運費發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費,文件費這些費用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
老師填寫會計科目,原來是借銀行貸應(yīng)收,現(xiàn)在把應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)收,如何做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款