是的,需要自己看上年的虧損
老師,我這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤(rùn)總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
請(qǐng)問(wèn)會(huì)算的時(shí)候,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,明細(xì)表是自動(dòng)的,不用手動(dòng)填吧?見(jiàn)識(shí)我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來(lái),當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得(個(gè)獨(dú)企業(yè))申報(bào)時(shí)"彌補(bǔ)以前年度虧損"項(xiàng)金額不會(huì)自動(dòng)帶出,是要自己統(tǒng)計(jì)出前5年虧額總額然后在此額度內(nèi)來(lái)填補(bǔ)虧數(shù)額嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)23年第四季度出現(xiàn)盈利 ,預(yù)繳表A表申報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 ?(申報(bào)時(shí)以前年度虧損額未自動(dòng)帶出,但補(bǔ)虧?rùn)谑謩?dòng)填得上數(shù)字 ,是可以手動(dòng)填上補(bǔ)虧額進(jìn)行補(bǔ)虧后申報(bào)嗎?)
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
可補(bǔ)虧額度不僅是上年是前5年虧損合計(jì)數(shù)吧?
嗯嗯,先彌補(bǔ)最早年份的
是前5年要逐年補(bǔ)虧還是只要是5年合計(jì)額度內(nèi)補(bǔ)虧就行? 比如前5年共虧64萬(wàn)(前5年虧20萬(wàn)、前4年虧10萬(wàn)、前三年虧14萬(wàn)、前2年虧15萬(wàn)、前一年虧5萬(wàn)),今年現(xiàn)在盈利38萬(wàn),補(bǔ)虧數(shù)填多少?
你就是彌補(bǔ)38萬(wàn)的虧損,分別彌補(bǔ):前5年虧20萬(wàn)、前4年虧10萬(wàn)、前三年虧8
好的,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅務(wù)申報(bào)也要像企業(yè)稅務(wù)申報(bào)一樣要求增值稅和所得稅二稅報(bào)稅收入一致嗎? 因?yàn)?0月收了一筆跨今后好幾年的收入預(yù)收款不知個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得怎么處理較好
沒(méi)有要求必須求增值稅和所得稅二稅報(bào)稅收入一致,確認(rèn)收入的口徑有差異的
就我上面這筆預(yù)收款來(lái)說(shuō) ,增值稅已在收款時(shí)全額上繳 ,那個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得 要分期(跨今后幾年)確認(rèn)收入呢還是收款當(dāng)期全額確認(rèn)收入好 ?因?yàn)榉制诘脑挼綍r(shí)對(duì)應(yīng)不了增值稅繳納情況
是的,所得稅的收入可以分期
雖然報(bào)的是個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得 ,若分期的話這筆款兩稅肯定不一致有影響嗎,需要做經(jīng)營(yíng)所得納稅調(diào)增嗎?
賬怎么做,所得稅就怎么申報(bào)哈