你好,合同自己留存,發(fā)票,出庫單、入庫單可以做原始憑證粘貼進去。
你好,請問我公司付款給一家公司測繪費,有發(fā)票,有合同,請問做賬的時候發(fā)票附在后面就好,還是合同也要付在后面?還是合同單獨保管?
貿(mào)易類公司采購入庫時即付款 借 庫存商品 應交稅費 貸 應付賬款xx公司 借 應付賬款 xx公司 貸 銀行存款 請問這分錄有問題嗎? 附憑證單據(jù)是要把合同,入庫單,對方開的銷項發(fā)票購買方記賬聯(lián),結算確認單,我方的貨物收據(jù)單全部貼在后面嗎?
老師,上月購進原材料,是暫估入庫的,本月的時候沖掉了,票來了正常入賬了,我有個問題有點不明白,那上月入庫了庫管就開出了入庫單,上月的入庫單這張附件是附到本月票來了正常入賬的記賬憑證后面嗎?和發(fā)票一起貼在本月里嗎?
請問公司的購銷合同,收到廠家的合同,發(fā)票,出庫單,入賬的時候,發(fā)票粘貼在原始憑證后面了,出庫單是單獨保管還是也要貼后面?
老師請問下:我現(xiàn)在整理原始憑證,銷售發(fā)票后面附了一張出庫單和入庫單,出庫單上有個抬頭是采購方的名字,入庫單上有個抬頭是車間,這個出庫單和入庫單是不是都要附在銷售發(fā)票后面?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
你覺得多的話,你可以自己單獨留存好了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。