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某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額令計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20/%,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款一一×x客戶(hù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一×產(chǎn)品其他應(yīng)付款一一預(yù)提稅金)再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。老師,這個(gè)會(huì)計(jì)處理錯(cuò)在哪里,應(yīng)該怎么改正啊

2023-10-18 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 20:55

借其他應(yīng)付款預(yù)交稅金260 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅260

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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