減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×(1-50%) 根據(jù)此公式,您可以計(jì)算得出個(gè)體工商戶的減免稅額。請(qǐng)注意,如果您有任何其他減免稅額,可以將其乘以個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分所占比例,再乘以(1-50%)得出減免稅額。
個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額為1200000元,沒(méi)其他減免稅額,該個(gè)體工商戶繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅,可以減免稅額時(shí)多少呢?怎么計(jì)算啊?
老師,個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)以內(nèi)減半征收個(gè)人所得稅,那么超過(guò)200萬(wàn)元的部分怎么計(jì)算呢?納稅人吳某經(jīng)營(yíng)個(gè)體工商戶 D,年應(yīng)納稅所得額為2400000 元(適用稅率35%,速算扣除數(shù) 65500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額 6000 元,吳某該減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750 元。那么,剩下的40萬(wàn)元按照30%還是35%的稅率計(jì)算呢?實(shí)際應(yīng)納稅額是多少呢?
個(gè)體工商戶按照以下方法計(jì)算減免稅額: 減免稅額=(經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 200 萬(wàn)元部分的應(yīng) 納稅額-其他政策減免稅額×經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 200 萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×50%。老師,這個(gè)不會(huì)算。可以舉個(gè)例子嗎
個(gè)體工商戶:假設(shè)年應(yīng)納稅所得額為10萬(wàn),應(yīng)繳納的經(jīng)營(yíng)所得稅是多少
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬(wàn)預(yù)付款收不回來(lái)發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
個(gè)體工商戶計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額所得額時(shí),要把稅金及附加在稅前扣除嗎?
對(duì)的 這個(gè)可以扣除的
我想問(wèn)下,個(gè)體工商戶法人領(lǐng)工資,法人要交個(gè)人所得稅嗎?
要交的 只能按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)