你好,多估的部分做紅字沖銷就可以的
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個(gè)賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去,還是怎么處理?
老師您好去年12月份暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,估多了,今年怎么處理啊,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發(fā)票,請(qǐng)問這23年1月份的發(fā)票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師,23年補(bǔ)22年的成本發(fā)票,如果放在23年調(diào)整,賬務(wù)處理該怎么做?(22年已暫估,收到發(fā)票比暫估成本少5萬)
老師,對(duì)方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開專票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙懸?guī)格型號(hào),數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號(hào)不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動(dòng)很大,這樣對(duì)我們公司有影響嗎,如果我們非要開規(guī)格型號(hào),會(huì)影響對(duì)方公司出口退稅嗎
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的互維逆運(yùn)算,互為導(dǎo)數(shù),不太理解是咋回事???
請(qǐng)問出口企業(yè),生產(chǎn)型,有內(nèi)銷有外銷,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選的時(shí)候需要注意區(qū)分開什么嗎
上傳這樣的學(xué)信網(wǎng)截圖可以報(bào)名中級(jí)嗎,因?yàn)轭A(yù)計(jì)7月1日畢業(yè),還沒拿到畢業(yè)證
減半征收的條件是稅款當(dāng)期報(bào)表屬于小微嗎?
老師,我們公司章程中約定法定代表人的權(quán)限,但是他在權(quán)限外與別人簽訂合同,發(fā)生的糾紛公司要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
日常確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按每日收到的錢,還是每隔幾日做一個(gè)表格統(tǒng)計(jì)總收入筆數(shù)?附件都需要附什么原始憑證?
公司計(jì)提的工資社保跟實(shí)際社??劭畈灰粯釉趺凑{(diào)整,工資按計(jì)提的工資表發(fā)放,怎么改這個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,支出單有銀行付和現(xiàn)金付,發(fā)票3張,那在支出單附件寫3張對(duì)嗎?那在記賬憑證附件也寫3張,還是5張,把支出單的2張也加上
老師你好!開戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎?有法律法規(guī)依據(jù)嗎
老師,年底暫估時(shí),計(jì)入了應(yīng)付賬款_暫估科目12680,那現(xiàn)在 借:應(yīng)付賬款_暫估,貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)12680 但是這個(gè)月發(fā)貨實(shí)際成本12000,多估680元,還要做一步分錄,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:庫存商品對(duì)嗎老師(我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
你好,直接 沖,不走利潤(rùn)分配? 借:庫存商品 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字
但是這是去年的 不需要計(jì)入利潤(rùn)分配嗎老師?
你好,你沖暫估,不用走利潤(rùn)分配,走這個(gè)科目的話,你要去稅局改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表的
好的,那借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款_暫估紅字12680,把暫估全沖掉,但是庫存商品借方紅字金額怎么處理啊
你好,你入賬的時(shí)候暫估應(yīng)付賬款多,那你的庫存商品也增加的,現(xiàn)在減少,都是同時(shí)減少的啊
不是的老師,當(dāng)時(shí)做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:暫估,應(yīng)為當(dāng)月開票了所以確認(rèn)了收入并結(jié)轉(zhuǎn)的成本
你好,那借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本 紅字 ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字
那意思就是減少了今天的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是嗎?這個(gè)月發(fā)貨在根據(jù)實(shí)際發(fā)生的成本再正常進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
你好,是的哈,之前怎么做賬 ,就怎么紅字沖銷。