同學(xué)你好 這個可以抵扣的

我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費,是這個培訓(xùn)費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
老師,前期做賬的資產(chǎn)金額是3000萬,沒有做進項進去,因為前期對方不肯開票,最近才開了票,但是票的金額是2600萬,跟之前入賬的3000萬有差異,這個要怎么處理呢?我們?nèi)胭~是按照非貨幣性資產(chǎn)交換來做的,沒問題,不能按2600萬去改了
1.首先,你需要確認開出的發(fā)票金額2600萬是否正確,這可能需要與對方進行進一步的溝通和確認。如果發(fā)票金額確實是正確的,那么接下來需要確認這其中的差額400萬(3000萬-2600萬)是什么原因造成的。 2.如果差額是由于價格波動、折扣、折扣抵消等原因造成的,那么這個差額可以在發(fā)票中體現(xiàn)出來。在這種情況下,你可以根據(jù)發(fā)票金額和差額分別進行入賬處理,確保資產(chǎn)的金額與發(fā)票金額相符。 3.如果差額是由于其他原因造成的,例如對方?jīng)]有按照約定提供全部商品或者服務(wù),或者出現(xiàn)了其他違約行為,那么你需要與對方進行溝通和協(xié)商,