您好,這個的話是可以的,可以這樣的哈

某企業(yè)2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9% ,價稅合計200元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運企業(yè)共同承接一-項聯(lián)運業(yè)務(wù), 收取全程不含稅貸收入 75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運運費,井取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。 (3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)一輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元, (4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元, (5)當(dāng)月一輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8萬元, (6)因保管不善 ,上月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務(wù)) ,進(jìn)項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做) 要求根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計算出合計數(shù): (1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 (3)計算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。 (4)計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。
(1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價稅合計200萬元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運企業(yè)共同承接-項聯(lián)運業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運運費,并取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。(3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當(dāng)月-輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務(wù)),進(jìn)項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計算出合計數(shù):(1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。(2)計算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項
老師,您好,在實際工作過程中,我有遇到,比如說,我們公司今天買個對講機(jī)沒有發(fā)票,對方開了張收據(jù),明天買個復(fù)印紙,買個文件夾,吃個飯,付一個拖車運費,買個菜,都是個人或者金額太小都沒有開票,有個收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說有個8000元吧,我們公司有個人注冊了個體戶嗎,就讓那個人去稅務(wù)局代開了發(fā)票開了張運輸服務(wù)發(fā)票來報銷,這樣所有的雜七雜八的沒票的單子放在一起來隨意湊個發(fā)票可以的嗎
老師好,我公司是售賣氫氣的,購進(jìn)氫氣的成本包括氫氣本身的采購款,運輸費用,另外因為沒有儲罐,所以銷售方都要自己提供運輸槽車,到站上等我們賣完這車氫氣才把車開走,所以這中間又有個駐車費,那我?guī)齑嫔唐返馁忂M(jìn)成本該怎么核算呢,我目前是在庫存商品這個科目下面設(shè)了氫氣采購,運費,駐車這三個二級科目,然后將來賣出去開票以后我再根據(jù)銷售比例結(jié)轉(zhuǎn)這三部分庫存商品,這樣可以嗎
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供基數(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
什么樣的專利費可以計入研發(fā)費用,分?jǐn)偟骄唧w研發(fā)項目上去
老師,比如我們公司給個體轉(zhuǎn)賬8萬,他們就要給我們開八萬的票,這個票他是要去稅務(wù)交稅后才能開出,還是說個體也是季度30萬以內(nèi)免稅呢?給個體轉(zhuǎn)賬可以直接轉(zhuǎn)法人賬戶嗎?
請教我們購買電梯及安裝一起42萬,拆除舊電梯折價2萬,可以直接在合同金額抵減嗎?
同一家公司開了2張收據(jù),實際發(fā)生維修費,兩張都在500內(nèi),總金額780,都可以稅前抵扣嗎
請問建筑公司掛證,社保繳納(個人部分也由公司繳納)通常怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,入什么會計科目?
老師,如果公司進(jìn)項和銷項都不是按實際的食物開票,那我要怎么知道我有哪些貨物的庫存?
老師,車間機(jī)器設(shè)備折舊,計提累計折舊,怎么寫分錄?
六邊形敏捷圈開票可以直接開體育用品*六邊形敏捷圈嗎?是體育用品下的其他體育用品嗎
本期工資表應(yīng)發(fā)金額是520815.79,個稅8461.25,勞務(wù)公司代發(fā),勞務(wù)公司合計收我們的金額是565860.5,怎么計算勞務(wù)公司的稅管費?
公司以前年度員工的工資計提發(fā)放少了,咋辦?
這樣沒風(fēng)險吧,不算虛開發(fā)票吧
對的,這個是沒有風(fēng)險的哈