你好,這個費用計入管理費用-福利費,并入工資總額申報個稅,不能稅前扣除
老師您好,在醫(yī)院看病短信收到電子票據(jù)信息,收到兩條,但是票據(jù)代碼是一樣的,票據(jù)號碼和驗證碼不一樣,然后我就依次按照兩個短信檢驗發(fā)票,第一個成功了,第二個顯示已沖紅,但是里面的項目和第一張是一樣的,我想問這種情況第一次正常開的票還能報銷使用嗎?
請問老師,這種發(fā)票還需要認(rèn)證嗎,車票沒有發(fā)票號碼怎么認(rèn)證呢,還是做賬的時候全部記入費用,好像是差旅費也可以抵扣了,但是抵扣不是就要認(rèn)證的嘛?
老師,請幫我看看這個發(fā)票和格嗎,夠買方的銀行賬戶信息因換銀行戶還沒有開好,所以沒寫,發(fā)票章的代碼不清晰。銀行賬戶因為被凍結(jié),銷戶了,所以錢要付給私人
老師,您好!請問我收到一張7月份的增票,目前還未入賬,也沒有做認(rèn)證抵扣,因季報,現(xiàn)準(zhǔn)備做上季度賬,發(fā)現(xiàn)發(fā)票代碼、發(fā)票號和稅額各少了一個數(shù)字沒打印出來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師,幫忙看一下,現(xiàn)在有代買飛機(jī)票的旅行社開的發(fā)票(包含飛機(jī)票費用),但是沒有紙質(zhì)飛機(jī)票,這種情況下,可以直接用此發(fā)票入帳報銷差旅費嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
就是不能入賬對嗎
是的,要在公司做賬就按我那樣做