具體是哪里有什么具體的提示呢?
您好!我想問一下,個體工商戶,季度沒超過30萬元,報稅的時候未達起征點銷售額填含稅金額,還是不含稅金額
老師您好,我想咨詢一下,我申報增值稅的時候,進項票表中可以獲取到我認(rèn)證的金額,但是最后提交申報時候,顯示申報失敗,失敗原因顯示未獲取進項,這是什么原因呢?老師
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開票(全部普票)不含稅金額434397.02元,申報的時候老是顯示超過450萬不能享受優(yōu)惠政策,如圖所示
老師,我在申報增值稅的時候提示這樣的,開票軟件開了不含稅金額185666.81但是我申報的時候有未開票的銷售額,現(xiàn)在提示不通過,咋辦?
老師,您好,本季度開票不含稅銷售額522351.56,稅額5223.44,我申報的時候顯示票比不通過,我想咨詢一下
請問老師,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應(yīng)該怎么入帳
新手小白在公司做內(nèi)帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標(biāo)保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設(shè)立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預(yù)收一年租金12萬,要去稅務(wù)局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
顯示這個
我是這樣填的,您老哪里不對嗎
這個開票軟件里的數(shù)跟您申報的是不是不一樣?
我填寫的和開票數(shù)據(jù)一致啊
這個提示就有點兒不符合邏輯的提示是您開票的不一樣
對啊,提示的我也合計了一下,不含稅銷售額522151.56+5221.44,也不是527575,很奇怪,怎么會這樣啊
給你看一下整體是不是還有其他地方填錯了?這不應(yīng)該的。
老師,麻煩您幫忙看一下我填寫的
給的信息這些沒法直接填寫,您看一下您開票的內(nèi)容是貨物勞務(wù)嗎?
開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)*會務(wù)費/廣告制作費 會展服務(wù)*會務(wù)費/展位費,就這些
那你本期數(shù)填在第二列試試,應(yīng)該是這個地方類型填錯了。
還是不行 ,一樣的提示
你打開開票系統(tǒng),然后匯總一下發(fā)票資料,看看是不是這個數(shù)。
和我填寫的一致
那這肯定是不符合邏輯了,不應(yīng)該的呀。建議在核定類別有沒有填錯,金額也沒有錯。