開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
老師,適用5%稅率季度收入超過45萬(wàn),主表填在第12行“其他免稅銷售額”以及《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》哪一欄次????
老師你好!第一季度小規(guī)模納稅人未超30萬(wàn)收入額申報(bào)表中填哪一欄
老師你好,小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅季報(bào)時(shí),一個(gè)季度沒有超30萬(wàn)元,是不是只要填主表的第11行,下面稅款跳出百分之三計(jì)算的,不用在填減征額那欄了吧
老師,小規(guī)模季度超30萬(wàn),增值稅申報(bào)表主表在第一欄次(3%征收率)填了數(shù)額,減的2%在哪里填呢
老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬(wàn),那個(gè)不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧,如季度開專票11萬(wàn),普票23萬(wàn),其他是不開票收入,總收入是50萬(wàn),都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬(wàn),第2欄次填11萬(wàn)專票的,第3欄次填普票23萬(wàn),未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
普通發(fā)票
還有未開票金額
你好,總的金額填寫第1行普通發(fā)票再填寫第3行,然后減免的填寫到減免表,再填寫主表,應(yīng)納稅額減征額。