租賃期從幾月份開始的?
老師,我今年7月份付了5-10月半年的房租8萬塊,向個人出租,沒有發(fā)票,7月先暫時掛了預付賬款,那我現(xiàn)在可以一次性轉入管理費用然后來年納稅調整么?這種半年一付的房租還需要按月攤銷么?
老師,您好,請問12月的時候發(fā)票沒到,但已經全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬,1月份收到專票有個進項稅10萬,那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預付賬款20000貸銀行存款20000,我已按照2萬元攤銷三月, 2021年12月收到發(fā)票專票金額價稅合計是24000元,而且暫時不用補款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的發(fā)票時候我怎么做賬?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產19萬,已經計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費,還有飯卡充值應該計入什么科目。水電費,飯卡費我計入了其他應收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機構人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
10月開始的
我算了下折下來大概是5.4%,這樣我用60000/1.054=56926/3=18975,這個攤銷額入賬,等知道實際的稅額后,再調整后面的攤銷額,這樣攤銷額后面和前面的有些許差異不影響吧?最后只要這3個月的攤銷額加上進項稅等于這60000就行了吧?
付款的時候。借管理費用,10月份的,預付賬款,11,13月的。貸,銀行存款。 然后后面11月和12月。 借管理費用貸預付賬款。
咱們就是按照咱實際發(fā)票的金額。不同的稅率算出來的金額不是不一樣的嗎?就按照這個算完的金額。