你好,不可以了。已經(jīng)入庫(kù)存商品的,領(lǐng)用時(shí)候就直接借:費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品

請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人,木業(yè)公司。 自己開農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,木材。 入庫(kù),借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(加計(jì)扣除1% 貸生產(chǎn)成本 然后借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本。 銷售是木片上面分錄對(duì)嗎?還有需要補(bǔ)充的嘛
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做了 借:庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫(kù),做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫(kù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用嗎,還是?
一般納稅人,一開始購(gòu)進(jìn)的貨物入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在制造費(fèi)用產(chǎn)生,請(qǐng)問(wèn)一下領(lǐng)用材料我還可以入生產(chǎn)成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我可以把生產(chǎn)成本制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面,之后不結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)槭杖脒€沒(méi)有確認(rèn)
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)暫估的原材料100萬(wàn),后實(shí)際來(lái)發(fā)票只有80.我原來(lái)的原材料已經(jīng)領(lǐng)用進(jìn)入了生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存了,那現(xiàn)在沖暫估的話,生產(chǎn)成本庫(kù)存商品科目都要全沖回嗎?
老師,如果我用到以前年度損益調(diào)整科目,是不是就要調(diào)整對(duì)應(yīng)年度的匯算清繳表和年報(bào)了?
高速過(guò)路費(fèi)有票嗎?能抵扣嗎?
老板只給稅后工資,怎么做工資表???急急急~
4線城市的總賬會(huì)計(jì),大概多少錢一個(gè)月?
你好,我問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,目前有一個(gè)臨時(shí)工工資12000沒(méi)有發(fā),沒(méi)有簽訂任何勞動(dòng)合同,我目前有兩種方法 ,第一先轉(zhuǎn)4500五工資形式發(fā)給他,后續(xù)的錢讓他開發(fā)票全部結(jié)算給他,第二就讓他開1萬(wàn)的發(fā)票,然后再轉(zhuǎn)給他,這樣哪種方式行
老師,銷售方開發(fā)票用蓋電子章嗎
老師,因?yàn)榻ㄔ靷}(cāng)庫(kù)貸款發(fā)生的利息計(jì)入—在建工程嗎,作為成本轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面,還是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,老板要我做一份月末的賬面應(yīng)剩與出納實(shí)際剩的金額做一張明細(xì)表,該怎么做呢?比如出納那里已經(jīng)把三個(gè)月房租一次性付掉了,我這邊賬面上待攤費(fèi)用的,以及應(yīng)付未付的款項(xiàng) 和應(yīng)收未收的款項(xiàng) 怎么做一張對(duì)比表呢?比如左欄是我的實(shí)際賬面余額 然后右邊是出納那邊的實(shí)剩各銀行+現(xiàn)金的余額以及被借出去的款項(xiàng)
我們公司的商品過(guò)期了。咋處理呀
職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄?{縣工會(huì)組織發(fā)起)

