您好,無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)額是按照9個(gè)月計(jì)算, 包括本年形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)和以前年度形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),是的
加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)這個(gè)政策還有嗎
什么叫做加計(jì)扣除?還有:形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。會(huì)計(jì)做賬時(shí),不是將無(wú)形資產(chǎn)的成本作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷(xiāo)嗎?怎么能夠按照150%攤銷(xiāo)呢?
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷(xiāo)稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對(duì)于形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)沒(méi)攤銷(xiāo)?
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)形資產(chǎn)在研究階段未形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),可以加計(jì)扣除75%,形成了之后按照175%進(jìn)行稅前攤銷(xiāo)。如果我上一個(gè)會(huì)計(jì)年度里未行成無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)加計(jì)扣除了,那么我下一個(gè)年度里形成了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)稅前攤銷(xiāo)怎么算,是需要把過(guò)去的一起算嗎?
師,1.之前年度形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),科目是管理費(fèi)用,加計(jì)扣除是直接填寫(xiě)在加計(jì)扣除明細(xì)表里面44欄以前年度形成無(wú)形資產(chǎn)本年度攤銷(xiāo)額那里嗎?這個(gè)扣除比例是75%呢,2.這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)到管理費(fèi)用還要登記在研發(fā)支出臺(tái)賬里面嗎?3.像今年文件說(shuō)的形成無(wú)形資產(chǎn)的按照200%在稅前攤銷(xiāo)是哪個(gè)金額呢
老師,我們餐廳給公司提供餐,這個(gè)公司是康養(yǎng)院。每個(gè)老人的餐費(fèi)是公司代收的。餐廳開(kāi)票直接是老人的名字,那我餐廳掛賬掛每個(gè)老人。還是公司?
請(qǐng)問(wèn)老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無(wú)需合并到西安總公司申報(bào)對(duì)吧。
公司是游樂(lè)園,進(jìn)了那些活的動(dòng)物的,那些進(jìn)來(lái)的動(dòng)物發(fā)票,怎么入賬寫(xiě)分錄
老師好,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務(wù)局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務(wù)局二維碼后,跳轉(zhuǎn)至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進(jìn)項(xiàng)可以是哪些,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
各位老師,成本單怎么算,就那個(gè)萬(wàn)能公式是怎么算的,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我填寫(xiě)的中級(jí)會(huì)計(jì)師信息采集的信息,審核通過(guò)了,但是,工作經(jīng)歷這里顯示是空白的呢,我應(yīng)該怎么辦呢,急
老師,前面申報(bào)的工資表可以更正嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)
老師不明白這個(gè)12.5是咋算出來(lái)的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計(jì)提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應(yīng)該怎么做