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2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策申報(bào)已通過(guò)。電子稅務(wù)局如何申報(bào)

2023-10-17 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 15:14

你好,同學(xué),在增值稅申報(bào)表附表四里可以填寫(xiě),加計(jì)抵減的表格,就是附表二 的進(jìn)項(xiàng)稅*加計(jì)抵減率

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-17 15:15

是把數(shù)據(jù)一次性填完嗎

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-17 15:15

有沒(méi)有模板數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-10-17 15:18

這個(gè)不用模板,附表四很清楚

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你好,同學(xué),在增值稅申報(bào)表附表四里可以填寫(xiě),加計(jì)抵減的表格,就是附表二 的進(jìn)項(xiàng)稅*加計(jì)抵減率
2023-10-17
你好,你們單位是加工制造行業(yè)的嗎?
2023-12-04
1.申報(bào)企業(yè)要嚴(yán)格對(duì)照認(rèn)定條件,組織好申報(bào)材料,并對(duì)材料的真實(shí)性、有效性和合法性負(fù)責(zé)。 2.申報(bào)企業(yè)需要登錄高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)(https://認(rèn)定管理工作網(wǎng)),進(jìn)入企業(yè)申報(bào)系統(tǒng),按照《工作指引》要求進(jìn)行在線注冊(cè)、填報(bào)并上傳相關(guān)附件材料。 3.申報(bào)企業(yè)在注冊(cè)、填報(bào)和提交過(guò)程中,不得弄虛作假或存在其他違反法律法規(guī)的行為,否則將按照《認(rèn)定辦法》的相關(guān)規(guī)定取消其資格并列入不良信用記錄。 4.中介機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,若存在弄虛作假等違反工作紀(jì)律行為,將按照《工作指引》要求在“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”上公告,自公告之日起三年內(nèi)不得參與高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定相關(guān)工作,并列入不良信用記錄。
2023-10-09
同學(xué)你好,加計(jì)抵減在增值稅申報(bào)的時(shí)候填附表4就可以抵減增值稅了
2023-09-08
你好,學(xué)員 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除如何填增值稅申報(bào)表? 1、填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),選擇“增值稅一般納稅人報(bào)表”; 2、“銷項(xiàng)稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中,填寫(xiě)應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入本期可抵扣的金額; 3、“應(yīng)納增值稅”字段中,填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅稅額計(jì)入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫(xiě)應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額(即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計(jì)入本期可抵扣的金額); 5、“本期實(shí)際應(yīng)繳”字段中,填寫(xiě)減免稅額后實(shí)際應(yīng)繳金額; 6、“本期實(shí)際繳納”字段中,填寫(xiě)本期實(shí)際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報(bào)表中的“應(yīng)納稅款額”和“實(shí)繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報(bào)表的“本期應(yīng)繳”和“本期實(shí)際繳納”字段中。
2023-09-06
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