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老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開(kāi)票時(shí),開(kāi)有130%的稅率、開(kāi)有6%的服務(wù)費(fèi),還開(kāi)有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報(bào)印花稅時(shí),9%的印花稅怎么報(bào)呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購(gòu)銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報(bào)印花稅?能合并到13%的一起報(bào)嗎?
企業(yè)內(nèi)員工報(bào)銷,開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票抬頭是員工的名字,內(nèi)容是電信服務(wù)通信服務(wù)費(fèi),銷貨方是中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發(fā)票可以給員工報(bào)銷嗎?如果可以報(bào)銷,計(jì)入哪個(gè)科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,我司銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)電信服務(wù),通訊服務(wù)費(fèi) ,這種需要報(bào)印花稅嗎,如果報(bào)的話是屬于什么稅目
我們是文化傳媒公司,靈活用工平臺(tái)給我們開(kāi)票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi),這種需要申報(bào)印花稅嗎?每月只按照銷售收入申報(bào)印花稅
請(qǐng)問(wèn),“住宿費(fèi)”、“客運(yùn)費(fèi)”、“電費(fèi)”、“水費(fèi)”,需要申報(bào)印花稅嗎?以上都是公司的費(fèi)用,還有,像“專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)”這一類的服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要什么印花稅的話,選擇的稅目是什么?
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開(kāi)專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問(wèn)下我們做賬時(shí),可以往來(lái)用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當(dāng)日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市社保申報(bào)時(shí)間最晚多少號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐費(fèi)不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?只有餐費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目嗎? 出差打車費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái),然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款,還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái),我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦?
從美團(tuán)收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,
老師您好,教育咨詢公司注銷時(shí)有一些庫(kù)存商品圖書1500元,能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)1500元可以嗎


電信服務(wù)協(xié)議不屬于印花稅條例列舉的范圍,所以不用交。