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老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費,還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
企業(yè)內(nèi)員工報銷,開具的增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票抬頭是員工的名字,內(nèi)容是電信服務(wù)通信服務(wù)費,銷貨方是中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發(fā)票可以給員工報銷嗎?如果可以報銷,計入哪個科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,我司銷項發(fā)票開電信服務(wù),通訊服務(wù)費 ,這種需要報印花稅嗎,如果報的話是屬于什么稅目
老師你好,我們公司在一件軟件公司買了一箱財務(wù)軟件的服務(wù),麻煩問一下需要繳納印花稅嗎,如果申報的話應(yīng)該選擇的稅目是什么
我們是文化傳媒公司,靈活用工平臺給我們開票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費,這種需要申報印花稅嗎?每月只按照銷售收入申報印花稅
工程施工這個科目余額在借方表示什么意思
請問老師如果成本發(fā)票多了,開出來的發(fā)票不入賬可以嗎?
這家是小規(guī)模納稅人,都是0申報,個稅也是0申報, 成立以來沒有業(yè)務(wù)。我登錄顯示25年5月 啥申報的也沒有,增值稅不是每個月都得申報嗎? 電子稅務(wù)局顯示沒有申報的提示 那就是不用申報了唄?
我買的校長課,老師說的一些表在哪兒獲???
老師你好,請問合作社成員承包非本農(nóng)村集體土地,也是符合合作社自產(chǎn)自銷的嗎
老師好!請教:一餐飲店 核算單菜成品的成本,比如:用輔料調(diào)料,一瓶醬油15元,核算做一個菜的用量是凈含量價格核算嗎還是帶包裝的價格核算?
請不會的就不要接問題,謝謝。從23年到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有好多票開錯了,應(yīng)該是要寫費用分割單的不能開發(fā)票,請問稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理???
這個應(yīng)發(fā)工資和小計有什么聯(lián)系?這里的五險一金是單位部分還是個人部分?還是個人+單位?
老師我們單位分公司轉(zhuǎn)來的教育經(jīng)費,沖減管理費用-其他費用,但是分公司轉(zhuǎn)過來的福利費,為什么是沖減應(yīng)付職工薪酬-福利費,怎么不是管理費用-福利費呢
老師,我知道一般納稅人(13%)售價1000元,進貨成本600元時,最終開票要加至少8個點不會虧,但是這8個點體現(xiàn)在哪里呢,是反應(yīng)發(fā)票上嗎?若是反應(yīng)在發(fā)票上,那不含稅金額和稅額都是多少呢
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電信服務(wù)協(xié)議不屬于印花稅條例列舉的范圍,所以不用交。