您好,這個(gè)的話,是可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到未開(kāi)票收入的,這個(gè)差額6分的,未開(kāi)票收入也可以單獨(dú)設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),本季度有未開(kāi)票收入,應(yīng)該如何填寫(xiě)?我填了總金額進(jìn)去,未開(kāi)票的部分系統(tǒng)是按3%計(jì)算稅額,沒(méi)有優(yōu)惠,為什么?
去年已入賬未開(kāi)票收入是366元,今年6月財(cái)報(bào)收入累計(jì)1000元,今年6月申報(bào)去年未開(kāi)票366元(變成今年6月增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)收入1366元),7月開(kāi)票500元,其中有100元屬于上述未開(kāi)票收入366元其中的100元7月份開(kāi)票了,那是不是要未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)100元,本年申報(bào)累計(jì)收入為多少?是1366+500-100=1766元嗎
季度由于有未開(kāi)票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?
季度由于有未開(kāi)票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?另問(wèn)未開(kāi)票收可要單獨(dú)設(shè)科目\\未開(kāi)票收\(chéng)\明細(xì),\\開(kāi)票收入\\明細(xì)?
季度由于有未開(kāi)票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶,有沒(méi)有流水,我每個(gè)月查詢都沒(méi)有開(kāi)票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來(lái)發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶,每個(gè)月30-50萬(wàn),一年500萬(wàn)轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門(mén),我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師