你好,你們是有利潤的嗎?沒有利潤的話,你問他原始憑證分割單能接受吧?
你好.我們是建好的廠房給別人租賃.我們從電力局買的電費(fèi).然后每個(gè)廠房根據(jù)他們的電表給我們企業(yè)交電費(fèi).讓我們給他們開發(fā)票.這個(gè)怎么開.
我們承租人家16年前的廠房,然后部分拿來轉(zhuǎn)租,請(qǐng)問該開具5個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn)的房租發(fā)票給租戶?
你好,老師,就是我們廠租用另一個(gè)廠的廠房,因?yàn)閺S房沒有辦法提供發(fā)票,然后就把總的電表改成了我們公司的名稱,然后我們公司取得電費(fèi)發(fā)票,就拿一部分來做廠房租金一部分水電,這樣做賬合法嗎?
老師,我們租賃了一個(gè)大的廠房,然后分租一部分出去給別人,我可以給他們開租賃發(fā)票嗎
老師,我們公司廠房一部分租給人家,然后我們用的是電費(fèi)卡充值這樣,人家來充值我們就開票,這樣合理嗎?開13%的專票
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
供電局給我們開的專票我們有抵扣,但是每次抵扣有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)5%
你好,你有,你收別人的電費(fèi)有沒有利潤?
應(yīng)該是有利潤,現(xiàn)在就是想要不要收電費(fèi)這部分給分組的廠開發(fā)票,做收入
你好,那你問你稅務(wù)局允許你們自己開發(fā)。
電費(fèi)這種要問一下稅局能不能開13%個(gè)點(diǎn)的是嗎
如果我們這邊開出了,那這部分肯定是計(jì)入收入了
是的,是的,是這么做的。
即使你不開發(fā)票,你也應(yīng)該做收入,因?yàn)槟銌挝挥欣麧?,如果有利潤,你那一部分利潤怎么做?
這個(gè)我不清楚,外賬怎么操作的
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。