你好同學,增值稅稅負率是2%-3%左右
制造業(yè),生產(chǎn)臘制品企業(yè)的增值稅稅負率是多少?如何計算企業(yè)增值稅稅負率?
老師,我想問一下生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù)的,增值稅稅負率控制在多少?一般制造企業(yè) 所得稅稅負率控制在多少?
老師,請問生產(chǎn)制造業(yè)的話稅負率是多少?這是按照增值稅的稅負率來算的嗎?
老師好,請問:塑料模具制造業(yè)的增值稅稅負率大概是多少?
老師好,請問,塑料模具制造業(yè)的增值稅稅負率大概是多少?
這題,平時感覺挺簡單的,但今天我又軸上了,這個一年是計息兩次么?那第一年,半年末的時候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計半年的利息么?突然感覺原來會的題今天又整不會了
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請問老師,6月補繳了1月異地預繳所得稅,借,應(yīng)交稅費-所得稅,貸銀行。借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費-所得稅,對嗎
老師好,注銷預檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
那老師比如說,我們公司7月增值稅交了973.91元,主營業(yè)務(wù)收入168887.07,8月增值稅交了280多,主營業(yè)務(wù)收入有10萬多,現(xiàn)在9月交增值稅2700多,主營業(yè)務(wù)收入有9萬多,那這樣算稅負率是不是有點低?
同學,這個僅是個參考值,以實際為準
那稅負率是每個月都要算,還是說稅務(wù)局主要是按照一年的增值稅稅額除去年銷售額來統(tǒng)計的?
但是我們自己公司還是每個月都要去盡力控制是吧
同學,稅務(wù)局不會特別強調(diào)這個稅負,只是有異常時會詢問,你們實際業(yè)務(wù)情況如此,解釋下就可以