你好,這個(gè)具體是干嘛用的呢?
我想問一下公司收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師好,有一個(gè)公司賣貨品,還有技術(shù)服務(wù),那收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢? 謝謝
老師,請(qǐng)問下,開進(jìn)來一張普票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)34000這個(gè)怎么做分錄呢?
老師好!對(duì)方公司給我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!
老師你好我,問一下,勞務(wù)公司,取得這個(gè)技術(shù)服務(wù)怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
親愛的老師,這道題的B項(xiàng)為啥是對(duì)的,想不來,選項(xiàng)D為啥是錯(cuò)的,也想不通。請(qǐng)老師幫我解答一下謝謝
各位老師大家好共管賬戶對(duì)法人有約束力嗎
老師您好,我公司給客戶租賃的房屋,不在我公司的辦公地點(diǎn),也不在一個(gè)市,我公司要對(duì)公付款,這樣合理嗎
老師,公司章程在哪里查
老師,計(jì)算保險(xiǎn)儲(chǔ)備量的時(shí)候,怎么樣確定保險(xiǎn)儲(chǔ)備那個(gè)間隔數(shù),
老師,請(qǐng)問一下就是我們的采購物資一年結(jié)算一次,然后現(xiàn)在要開票了嗎?然后對(duì)方工資讓我們先轉(zhuǎn)賬,后面給我開票,等于說我前面兩天已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)過去了,票今天才給我,那我這樣子我怎么做費(fèi)用報(bào)銷單呢?時(shí)間寫什么時(shí)候?
老師您好什么是浮動(dòng)抵押
老師請(qǐng)問下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時(shí)候需要確認(rèn)其他權(quán)益工具。我看大題中有時(shí)候沒有給復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個(gè)人買賣港股的收益需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問股東以公司名義購買資產(chǎn),購買資金轉(zhuǎn)入公戶代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
會(huì)計(jì)分錄怎做
干嘛的你不用問
不知道了我再問其他老師
可以記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面
抱歉,這個(gè)問清楚是什么用途才能決定記入什么科目的
要完整的分錄
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
稅了去哪兒了?
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
那我記 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?
也可以,沒有付款貸方就記入應(yīng)付賬款
我就想問的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目什么時(shí)候用,我這兒用對(duì)嗎?
現(xiàn)在沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你要是沒有勾選認(rèn)證的,記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那勾選以后抵扣了增值稅應(yīng)該怎么作分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
假如我應(yīng)交增值稅50萬,有40萬進(jìn)項(xiàng)抵扣,10萬是從銀行扣的,40萬是進(jìn)項(xiàng)抵扣的,這個(gè)應(yīng)該怎么作分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額40 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
還問一下,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后怎么作分錄,是不是不用做分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證就是這么做