你好,這個(gè)具體是干嘛用的呢?
我想問(wèn)一下公司收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師好,有一個(gè)公司賣貨品,還有技術(shù)服務(wù),那收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢? 謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,開進(jìn)來(lái)一張普票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)34000這個(gè)怎么做分錄呢?
老師好!對(duì)方公司給我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!
老師你好我,問(wèn)一下,勞務(wù)公司,取得這個(gè)技術(shù)服務(wù)怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過(guò)的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
會(huì)計(jì)分錄怎做
干嘛的你不用問(wèn)
不知道了我再問(wèn)其他老師
可以記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面
抱歉,這個(gè)問(wèn)清楚是什么用途才能決定記入什么科目的
要完整的分錄
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
稅了去哪兒了?
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
那我記 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?
也可以,沒有付款貸方就記入應(yīng)付賬款
我就想問(wèn)的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目什么時(shí)候用,我這兒用對(duì)嗎?
現(xiàn)在沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你要是沒有勾選認(rèn)證的,記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那勾選以后抵扣了增值稅應(yīng)該怎么作分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
假如我應(yīng)交增值稅50萬(wàn),有40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣,10萬(wàn)是從銀行扣的,40萬(wàn)是進(jìn)項(xiàng)抵扣的,這個(gè)應(yīng)該怎么作分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額40 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
還問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后怎么作分錄,是不是不用做分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證就是這么做