您好!這個要看情況,如果不是同一次消費(fèi),那就是ktv既有唱歌又有銷售酒水,此時就是兼營,如果是同一個業(yè)務(wù),那么就是混合銷售
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師,這個選項D的理解是雖然屬于內(nèi)部移送,但在對外出售時才知道征稅依據(jù),所以在內(nèi)部移送環(huán)節(jié)不征消費(fèi)稅,通常如果內(nèi)部移送是以使用為目的的,就要征消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的視同銷售,連續(xù)生產(chǎn),應(yīng)稅消費(fèi)品移送環(huán)節(jié)不征消費(fèi)稅,費(fèi)應(yīng)稅消費(fèi)品征消費(fèi)稅,外部移送征消費(fèi)稅,內(nèi)部移送以使用為目的征消費(fèi)稅,內(nèi)部移送用來安全測試不征。這么理解可以嗎?我理解的原理是看移送以后還能不能征到消費(fèi)稅。
實物押2多7 老師,麻煩解釋一下選項A和B A,4S店銷售汽車,不管是給賣給汽車的客戶,還是其他客戶提供保養(yǎng)服務(wù)都屬于兼營嗎? B餐飲企業(yè),吃飯可以選擇不買酒水或者是自帶酒水,為什么不是兼營呢?
老師,公司一般納稅人行業(yè)明細(xì)屬于其他制造業(yè) 經(jīng)營范圍是金屬機(jī)械制造還有什么金屬制品的銷售 各種設(shè)備制造銷售什么的 ,開的票一直也是金屬制品和勞務(wù) 也沒有服務(wù)什么的 這可以加計抵減嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局有個提醒說初步判斷能在2021年符合百分之10的 請結(jié)合業(yè)務(wù)自行判斷是否 如果要填寫聲明的話那四個服務(wù)銷售合計也沒有啊 所以不太確定公司到底符合不符合
招待客戶的餐飲費(fèi),住宿費(fèi)我都不可以取得專票,因為這是用于個人消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費(fèi)場所消費(fèi),是不是都不能取得專票了?是不是也是因為是個人消費(fèi)?是這樣子理解嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
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那怎么分辨呢?題目說同時又銷售酒水?
您好!具體題目能發(fā)出來嗎?