根據(jù)您提供的情況,您們公司作為銷(xiāo)售方,收取的違約金并不屬于價(jià)外費(fèi)用,而是屬于銷(xiāo)售收入的一部分。因此,您們公司需要將其計(jì)入銷(xiāo)售收入中,并按照適用的稅率繳納增值稅。 在您們與乙公司簽訂的合同中,您們提供基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)并且配合乙公司來(lái)賣(mài)貨。在合同終止時(shí),乙公司向您們支付了10萬(wàn)違約金作為違約賠償。這筆違約金是乙公司為了獲得您們的服務(wù)而支付的費(fèi)用,是銷(xiāo)售收入的一部分。 因此,您們應(yīng)該將這筆違約金計(jì)入銷(xiāo)售收入中,并按照銷(xiāo)售收入的稅率繳納增值稅。需要注意的是,根據(jù)不同的稅務(wù)政策,可能需要提供相應(yīng)的憑證和證明文件來(lái)確認(rèn)銷(xiāo)售收入。因此,建議您們咨詢專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)人員或律師以了解具體的稅務(wù)政策和處理方式。根據(jù)您提供的情況,您們公司作為銷(xiāo)售方,乙公司作為購(gòu)買(mǎi)方,簽訂了合同并提供了服務(wù)。在合同終止時(shí),乙公司向您們支付了10萬(wàn)元的違約金。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅法》的規(guī)定,銷(xiāo)售額是指納稅人銷(xiāo)售貨物、提供勞務(wù)、服務(wù)時(shí)收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。因此,您們公司收取的違約金屬于價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)計(jì)入銷(xiāo)售額并繳納相應(yīng)的增值稅。 因此,您們公司應(yīng)當(dāng)將該筆違約金作為銷(xiāo)售額的一部分,按照適用的稅率計(jì)算繳納增值稅,并相應(yīng)地調(diào)整公司的銷(xiāo)售收入。
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣(mài)電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷(xiāo)售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
2×19年11月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,合同約定:從合同簽訂的次月1日起,甲公司為乙公司提供網(wǎng)絡(luò)接入和運(yùn)營(yíng)服務(wù);乙公司每月向甲公司支付服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元并同意在其游戲平臺(tái)的頁(yè)面上呈現(xiàn)甲公司的品牌標(biāo)識(shí)。乙公司在其運(yùn)營(yíng)的游戲平臺(tái)的頁(yè)面上提供類(lèi)似品牌廣告的收費(fèi)為每月50萬(wàn)元, 答案是借,銀行存款200,銷(xiāo)售費(fèi)用50貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250 老師我不理解,為什么甲應(yīng)該支付給乙50萬(wàn)元的廣告費(fèi),要算在甲的收入里? 答案解釋說(shuō)甲收到的200萬(wàn)元是扣除了甲公司從乙公司取得的服務(wù)費(fèi)20萬(wàn),還是不明白。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是代理進(jìn)口服務(wù),收取代理費(fèi)!我們開(kāi)普票,收取代理費(fèi)計(jì)入主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入!代理過(guò)程中的貨款,運(yùn)費(fèi),關(guān)稅,增值稅等一切費(fèi)用都是由委托公司給我們公司,我們公司代付給貨物銷(xiāo)售方和報(bào)關(guān)公司!我們只按合同貨款按比例收取代理費(fèi)用!不知道什么樣的費(fèi)用可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務(wù)和配送業(yè)務(wù),然后賺取一定的服務(wù)管理費(fèi),這個(gè)代收款的業(yè)務(wù)如何才能合法合規(guī),我大概了解了一下,是要簽訂協(xié)議書(shū),但是就存在一個(gè)問(wèn)題,就是我們的供應(yīng)商很多,經(jīng)銷(xiāo)商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實(shí)的,是否能擬訂一份三方的合同,規(guī)定好這個(gè)代收代付協(xié)議,在合同中做明確的約定,由我們來(lái)幫代收貨款,供應(yīng)商假設(shè)是乙方,經(jīng)銷(xiāo)商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經(jīng)銷(xiāo)商,乙方為我們所有的供應(yīng)商,然后我們簽合同時(shí),經(jīng)銷(xiāo)商客戶在甲方簽字,供應(yīng)商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
老師,我們訂單金額 800 專(zhuān)票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開(kāi)票金額還是開(kāi) 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專(zhuān)票上怎么開(kāi)票? 你好,1,一般地,銷(xiāo)售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)入銷(xiāo)售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來(lái)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專(zhuān)用發(fā)票上的名稱(chēng)寫(xiě)什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專(zhuān)票能開(kāi)嗎? 也是在合同履行過(guò)程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開(kāi)發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒(méi)預(yù)警,一般什么情況會(huì)出現(xiàn)預(yù)警問(wèn)題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫(xiě)就好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面