第1行申報(bào)的是什么稅?
老師:我們公司為小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度的銷售額為28400元,計(jì)算出來(lái)不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元,在增值稅申報(bào)表第10欄填上數(shù)據(jù)后,本期免稅額和小微企業(yè)免稅額,沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),要怎么計(jì)算呢?
普票季度開(kāi)了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報(bào)?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來(lái)的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?
老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元,填寫(xiě)在第二欄,那么第10欄是不是也填上這個(gè)數(shù)呢,19欄自動(dòng)出來(lái)6097.28元,然后還需要填寫(xiě)那個(gè)表的哪欄里呢,總感覺(jué)我這樣填不對(duì)
老師,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是987686.89元,為什么不是直接×2.5%=24692.17,那我補(bǔ)的稅是2976元,表格里怎么算出來(lái)要交10500.26元,
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出租土地,代開(kāi)發(fā)票,那么需要包含有增值稅,其中增值稅稅率是5%,出租金額270000元,那是不是270000*5%=13500元,13500元就是應(yīng)繳納的稅額嗎?是這么計(jì)算的嗎?
開(kāi)發(fā)票鏈接是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)個(gè)體工商戶沒(méi)有經(jīng)營(yíng)也沒(méi)做稅務(wù)登記,需要做工商年檢嗎?
老師好,給對(duì)方公司設(shè)計(jì)一款醫(yī)用多功能床,發(fā)票具體內(nèi)容可以開(kāi)什么?
老師好,工商年報(bào)中納稅總額處,印花稅有補(bǔ)交以前年度的,這個(gè)入不入到總額里?還有滯納金入不入?
請(qǐng)問(wèn)假如說(shuō)做股權(quán)變更時(shí),A把原值90萬(wàn)股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給了B,如果以后B想以0元轉(zhuǎn)給C時(shí)候,股權(quán)原值是為之前的轉(zhuǎn)讓價(jià)格0嗎?
認(rèn)證發(fā)票是不是還要看明細(xì),看銷售的產(chǎn)品,然后再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)明細(xì),商貿(mào)企業(yè)一般納稅人
老師好,購(gòu)買(mǎi)彩票能開(kāi)發(fā)票嗎
結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品和材料的成本,單位成本:A產(chǎn)品300元,B產(chǎn)品220元,甲材料單位成本35元。
老師,這個(gè)65是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,一般納稅人賣酒總經(jīng)銷,下面各個(gè)小規(guī)模門(mén)市店,如何做稅務(wù)優(yōu)化
老師,第1行申報(bào)的是個(gè)人所得稅
看看稅率表就知道了哈
老師,根據(jù)稅率表算出來(lái):計(jì)稅依據(jù):15000*10%-1500=13500,但是我不明白為什么本期應(yīng)納稅額是:975元?
你們這個(gè)是核定征收的,不能簡(jiǎn)單按查賬征收的算。需要你們當(dāng)?shù)囟惥纸o出核定征收的算法