您好,這個(gè)你直接在今年賬里直接做負(fù)數(shù)就行。
老師,去年的發(fā)票部分紅沖,需要讓對(duì)方把發(fā)票聯(lián)退回給我們銷售方嗎?還是說(shuō)我這邊紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票開(kāi)了都寄給對(duì)方
請(qǐng)問(wèn)公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫(kù),開(kāi)票銷售,今年開(kāi)紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
你好,老師,我這邊紅沖了一筆21年采購(gòu)材料的發(fā)票,21年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在對(duì)方給我藍(lán)字開(kāi)了一個(gè)銷售折價(jià)的發(fā)票過(guò)來(lái),我這個(gè)怎么做賬
老師去年開(kāi)具的銷售發(fā)票和收到材料成本都入賬結(jié)轉(zhuǎn)了,今年我開(kāi)給對(duì)方?jīng)_紅的銷售發(fā)票和收到材料紅沖發(fā)票我應(yīng)該咋做賬
老師我去年有一筆40萬(wàn)的收入今年沖紅重新開(kāi)具了60萬(wàn)的銷售收入,和一筆去年材料成本3萬(wàn)的開(kāi)具錯(cuò)誤了,今年收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票,問(wèn)題是我要走未分配利潤(rùn)的話,收入金額較大,問(wèn)了稅務(wù)局叫我提供一堆資料才可以更正報(bào)表,那我這個(gè)兩筆賬目咋調(diào)整合適
公司A交著社保的一個(gè)人 沒(méi)從公司發(fā)工資 他名下的個(gè)體戶可以給公司A開(kāi)發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報(bào)關(guān)單出來(lái)當(dāng)月就開(kāi)具嘛?開(kāi)出口發(fā)票需要注意什么呢?
學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程,會(huì)涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)師的哪一個(gè)科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預(yù)計(jì)12年,為什么不能用12年提累計(jì)攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)成立商貿(mào)公司需要哪些資質(zhì)和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒(méi)有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
跨年了發(fā)票,今年又讓我沖紅和收到?jīng)_紅的發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)了,不在走一筆未分配利潤(rùn)嗎
沒(méi)必要,一般今年做賬就行
那老師去年的收入沖紅和去年成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,今年直接紅沖不做未分配的話不就影響今年的利潤(rùn)表了
那您也可以用以前年度損益調(diào)整,去調(diào)整去年的
老師我是小企業(yè)準(zhǔn)則的,是不是走未分配利潤(rùn)這個(gè)科目就的動(dòng)去年所得稅報(bào)表了,你的意思是不走未分配利潤(rùn)就不用動(dòng)去年所得稅報(bào)表,就影響今年的利潤(rùn)是嗎
不是,我的意思是賬上用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整,然后,再去調(diào)整報(bào)表的
1.今年沖紅去年跨年銷售開(kāi)票收入,借:應(yīng)收賬款-40萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-366972.48,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-33027.52元。2.第二個(gè)是紅沖跨年材料成本了借:工程施工-材料成本-37300,貸;應(yīng)付賬款-37300,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-37300,貸:工程施工-材料成本-37300,然后在做未分利潤(rùn)調(diào)整咋做合適分錄和金額
把損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整借貸方差額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行
老師你要給我寫(xiě)一下吧我是小企業(yè)準(zhǔn)則的,沒(méi)有損益調(diào)整科目
還有按你這么說(shuō)的話我去年的更改所得稅報(bào)表的咋改呀都沒(méi)有弄過(guò)
借:應(yīng)收賬款-40萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)366972.48,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-33027.52元
借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-37300,貸:工程施工-材料成本-37300
那老師成本結(jié)轉(zhuǎn)這邊就不用做了是嗎
我下面這個(gè)就是沖銷成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師我這個(gè)材料成本沒(méi)有重新開(kāi)具了,那個(gè)沖紅的發(fā)票有重新開(kāi)具但是金額不是40萬(wàn)是60萬(wàn)同一家,那我按你這個(gè)分錄來(lái)做應(yīng)該不影響吧。然后那個(gè)去年的22年匯算清繳我要咋改
這個(gè)具體怎么修改申報(bào)表,不太肯定 最好可以問(wèn)問(wèn)稅務(wù)
稅務(wù)是去年40萬(wàn)金額收入沖紅說(shuō)比較大,要一堆資料才能更正比較麻煩得找稅管員
所以最開(kāi)始說(shuō)本年調(diào)整就行
那老師你的意思就是咋做分錄本年調(diào)整的
對(duì),我的意思就是在本年度調(diào)整