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老師去年開(kāi)具的銷售發(fā)票和收到材料成本都入賬結(jié)轉(zhuǎn)了,今年我開(kāi)給對(duì)方?jīng)_紅的銷售發(fā)票和收到材料紅沖發(fā)票我應(yīng)該咋做賬

2023-10-16 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 14:13

您好,這個(gè)你直接在今年賬里直接做負(fù)數(shù)就行。

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:15

跨年了發(fā)票,今年又讓我沖紅和收到?jīng)_紅的發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)了,不在走一筆未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:16

沒(méi)必要,一般今年做賬就行

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:22

那老師去年的收入沖紅和去年成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,今年直接紅沖不做未分配的話不就影響今年的利潤(rùn)表了

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:22

那您也可以用以前年度損益調(diào)整,去調(diào)整去年的

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:28

老師我是小企業(yè)準(zhǔn)則的,是不是走未分配利潤(rùn)這個(gè)科目就的動(dòng)去年所得稅報(bào)表了,你的意思是不走未分配利潤(rùn)就不用動(dòng)去年所得稅報(bào)表,就影響今年的利潤(rùn)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:28

不是,我的意思是賬上用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整,然后,再去調(diào)整報(bào)表的

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:30

1.今年沖紅去年跨年銷售開(kāi)票收入,借:應(yīng)收賬款-40萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-366972.48,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-33027.52元。2.第二個(gè)是紅沖跨年材料成本了借:工程施工-材料成本-37300,貸;應(yīng)付賬款-37300,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-37300,貸:工程施工-材料成本-37300,然后在做未分利潤(rùn)調(diào)整咋做合適分錄和金額

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:31

把損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整借貸方差額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:36

老師你要給我寫(xiě)一下吧我是小企業(yè)準(zhǔn)則的,沒(méi)有損益調(diào)整科目

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:36

還有按你這么說(shuō)的話我去年的更改所得稅報(bào)表的咋改呀都沒(méi)有弄過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:38

借:應(yīng)收賬款-40萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)366972.48,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-33027.52元

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:38

借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-37300,貸:工程施工-材料成本-37300

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:45

那老師成本結(jié)轉(zhuǎn)這邊就不用做了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:46

我下面這個(gè)就是沖銷成本結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 14:48

老師我這個(gè)材料成本沒(méi)有重新開(kāi)具了,那個(gè)沖紅的發(fā)票有重新開(kāi)具但是金額不是40萬(wàn)是60萬(wàn)同一家,那我按你這個(gè)分錄來(lái)做應(yīng)該不影響吧。然后那個(gè)去年的22年匯算清繳我要咋改

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齊紅老師 解答 2023-10-16 14:53

這個(gè)具體怎么修改申報(bào)表,不太肯定 最好可以問(wèn)問(wèn)稅務(wù)

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 15:01

稅務(wù)是去年40萬(wàn)金額收入沖紅說(shuō)比較大,要一堆資料才能更正比較麻煩得找稅管員

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:02

所以最開(kāi)始說(shuō)本年調(diào)整就行

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快賬用戶1672 追問(wèn) 2023-10-16 15:04

那老師你的意思就是咋做分錄本年調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:05

對(duì),我的意思就是在本年度調(diào)整

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您好,這個(gè)你直接在今年賬里直接做負(fù)數(shù)就行。
2023-10-16
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2025-01-13
你好對(duì)的,是的,是這么做的
2023-02-14
是否有重新開(kāi)具發(fā)票呢
2025-01-13
你好,這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎?
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