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老師好,企業(yè)本年4月取得的增值稅發(fā)票,4月正常入賬,當(dāng)月正常申報增值稅。10月10日,稅務(wù)局通知,4月這張發(fā)票由于對方未繳稅,我單位不能抵扣,要求在9月報稅表中進項轉(zhuǎn)出,9月做賬系統(tǒng)已結(jié)賬。我是否記賬在10月做進項轉(zhuǎn)出,10月做進項稅額加計扣除5%做反方向。借:成本100,貸:進項轉(zhuǎn)出100。貸:進項加計抵減 5,貸:其他收益:—5。

2023-10-16 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 09:33

根據(jù)您提供的情況,您可以按照以下步驟進行操作: 1.在10月做賬系統(tǒng)中將該張發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出,借:成本100,貸:進項轉(zhuǎn)出100。 2.在10月做賬系統(tǒng)中將進項稅額加計扣除5%做反方向,借:進項加計抵減 -5,貸:其他收益—5。 3.確保在9月報稅表中已經(jīng)將該張發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出,以符合稅務(wù)局的要求。

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2023-10-16
您好,直接借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款
2024-06-13
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出3439.82。 然后,你上面的這個主營業(yè)務(wù)成本匯算清繳納稅調(diào)增。
2025-03-06
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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