您好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師,那個(gè)幫忙代訂機(jī)票的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)機(jī)票款的電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
公司員工出差坐飛機(jī),開(kāi)的是電子普票發(fā)票,稅目寫(xiě)的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以按票面上的稅額直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
開(kāi)的是電子普通發(fā)票, 內(nèi)容是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂機(jī)票產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
員工出差,取得電子普通發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,6%的稅率,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,機(jī)票開(kāi)了普通電子發(fā)票,不是專(zhuān)票,發(fā)票內(nèi)容為”*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品“。是否可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?如果可以,是按普通電子發(fā)票上的稅額記進(jìn)項(xiàng)稅額的帳嗎?
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開(kāi)票給個(gè)人可以報(bào)銷(xiāo)嗎
老師好!問(wèn)一下,A跟B采購(gòu),B跟c采購(gòu),c跟A采購(gòu),中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
如果上月已記了進(jìn)項(xiàng)稅的帳,已關(guān)帳。是不是報(bào)上月的稅時(shí)在”(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證“中去掉該金額,按正確的金額申報(bào)。記賬系統(tǒng)中多記的進(jìn)項(xiàng)稅在下個(gè)月調(diào)帳?
是的,就是這么進(jìn)行調(diào)整的