您好,同學(xué)。第1行填37萬,第2行填30萬,第3行填7萬。然后第16行填“7萬*2%”。
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點(diǎn)普票,我報(bào)稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個例題:有個普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
2025年9月30號以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個月是不是只需要申報(bào)一個個稅
都是 請教一下,對方不按約定付貨款起訴時可以主張利息和請律師的費(fèi)用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會計(jì)上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項(xiàng)報(bào)告。這個專項(xiàng)報(bào)告具體是啥報(bào)告,哪個出?
有具體的法條規(guī)定嗎?
老師,新入職員工已填報(bào)2項(xiàng)個稅專項(xiàng)附加扣除,為啥公司申報(bào)個稅的時候沒有專項(xiàng)附加扣除呢
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
老師,股東投資款要交個人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財(cái)務(wù)軟件比較好呢?
16行是自動帶出的,改不了
18行是7萬2%,這個意思就是國家給優(yōu)惠的2%是嗎,實(shí)際我們最后是交3%專票和1%普票稅費(fèi)就行了是嗎
只填這四行就行了,對吧,其他都不需要管了,就直接提交是嗎
那就18行吧。咱倆是一個意思,可能用的申報(bào)表版本不一樣。道理呢,咱們其實(shí)是一致的。您嘗試著填填數(shù),能自動帶出來,您就提交就可以的。