您好,他們后期,開(kāi)票了嗎這個(gè)
老師,我是公司的出納。我們老板讓我去辦一張新卡。用這張新卡,作為備用金的卡。但是有時(shí)候,他用這個(gè)卡轉(zhuǎn)賬的額度大。有時(shí)候需要轉(zhuǎn)一二十萬(wàn)。這個(gè)對(duì)我有沒(méi)有影響?他的意思就是,以后都是從公戶轉(zhuǎn)到我的私戶。別人用都是找我借,或者有時(shí)候一些轉(zhuǎn)賬付款,都是直接從我賬戶轉(zhuǎn)。比如會(huì)出現(xiàn)些什么問(wèn)題,我好去跟他談,我不愿意辦這個(gè)卡。
就是我公司天貓刷單,刷單是在平臺(tái)操作,刷手在天貓付款,天貓支付寶的錢只能提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,我們從公司賬戶把刷單的貨款和傭金轉(zhuǎn)到私人賬戶然后再支付給刷手,這個(gè)賬會(huì)計(jì)要怎么做賬呢??例如刷手去我們店購(gòu)買一件商品100元,這100元是打到我們對(duì)公賬戶,我們?cè)購(gòu)膶?duì)公賬戶轉(zhuǎn)出120元支付刷手100元貨款+20元傭金,這個(gè)要怎么做賬呢?老師
老師.我們掛靠甲建筑公司,所有的資金都在甲賬面上,我們工地日常開(kāi)銷的零星費(fèi)用3萬(wàn)(我們墊付款),甲公司把款轉(zhuǎn)入我們另一個(gè)商貿(mào)公司3萬(wàn),然后商貿(mào)公司又轉(zhuǎn)入我們業(yè)務(wù)員的私卡.這樣平賬. 每次都是這樣走賬,感覺(jué)不合適?但是甲方又不直接轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,必須提供對(duì)公的賬戶。該怎樣合理操作呢?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒(méi)有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái),外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金,但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
您好,我是一名出納,才入職一家新公司,是汽車銷售公司,公司的每筆銷售都有開(kāi)機(jī)動(dòng)車專用銷售發(fā)票。但是收款卻要求用出納個(gè)人的微信支付寶收銷售款過(guò)賬。然后再部分提現(xiàn)到老板的私人賬戶上,部分用來(lái)坐支。這樣的要求是否不合法?應(yīng)該怎樣操作?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,我想問(wèn)一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無(wú)票收入,那我無(wú)票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請(qǐng)教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)常互相調(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
有的有票,有的沒(méi)有,開(kāi)票的也是我們轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人又用其他公司的名稱開(kāi)票過(guò)來(lái)
最好是接受了,以后不要用太多的私戶交易了
開(kāi)票和轉(zhuǎn)賬的人名對(duì)不上
以后的話,我說(shuō)的是以后
但是沒(méi)有別的卡
這個(gè)要怎樣操作
就是說(shuō)以后不用備用金的形式了,這個(gè)所有的對(duì)公
建筑公司還有很多項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)銷的施工費(fèi)也要轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人,這個(gè)可以直接公對(duì)私轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理嗎?備注工程款還是材料款
可以這種的話備注材料款
假如我對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)私給采購(gòu)材料的個(gè)人,備注材料款,他找公司給我們開(kāi)票可以嗎
可以,這樣的話也是可以的
這樣我就不用提備用金到我個(gè)人賬戶了
嗯對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的
還有一部分材料款對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人,開(kāi)不了票的,要怎樣處理
那個(gè)的話不行,那個(gè)沒(méi)票的話,到最后容易有風(fēng)險(xiǎn)
讓收款的個(gè)人找他買材料的公司開(kāi)票給我們可以嗎?只是轉(zhuǎn)款和開(kāi)發(fā)票的名稱對(duì)不上
金額啥的是能一致嗎
可能每次的不一定一一對(duì)應(yīng)
合計(jì)的也不能嗎這個(gè)