您好沙發(fā)和家具,必須計(jì)入到固定資產(chǎn)的,不能一次性計(jì)入管理費(fèi)用
?2011.12,10不提折舊的話,2018.3.1算一個(gè)月提一個(gè)月的折舊?1.2.3仨月? 2011.12,10不提折舊的話,2018.3.1算一個(gè)月提一個(gè)月的折舊? 戚氏集團(tuán)是一家集商業(yè)零售、機(jī)械制造、軟件開發(fā)、建筑工程為一體的大型多元化集團(tuán),針對其甲、乙、丙、丁、戊5家子公司與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng),假設(shè)不考慮會(huì)計(jì)政策的統(tǒng)一因素,分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 13、(5)2018年3月1日,戊公司與C企業(yè)簽訂了租賃協(xié)議,將其已停用2個(gè)月的一棟寫字樓出租給C公司。租賃期開始日為2018年3月1日。該寫字樓于2011年12月10日購置,成本為30000萬元,折舊期為20年,采用直線法折舊,不考慮殘值。目前公允價(jià)值為47000萬元。假設(shè)戊公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量。 未作答 參考答案 (5) 借:投資性房地產(chǎn)——成本 47 000 累計(jì)折舊 9 375(30 000÷20×6+30 000÷20×3÷12) 貸:固定資產(chǎn) 30 000 其他綜合收益 26 375
老師,我想請問一下,我公司購入一固定資產(chǎn),價(jià)值50萬,折舊年限10年,現(xiàn)在想一次性計(jì)入當(dāng)期的制造費(fèi)用,那我當(dāng)期的產(chǎn)品的單位成本不是很高嗎?還是賬面不變按每月折舊,匯算清繳直接減掉50萬-每月折舊數(shù)*期數(shù),那我又想不通了,如果我賬面利潤直接減少50萬,也不折舊了,那我匯算清繳也不用調(diào)增了是嗎?賬面還有個(gè)-50萬
財(cái)稅[2014]75號(hào)三、對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。請問老師這個(gè)政策的意思是做賬的時(shí)候購買的500萬元的固定資產(chǎn),直接借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 500萬貸累計(jì)折舊500萬嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為10購入一幢商務(wù)樓,當(dāng)天即用于對外出租該資產(chǎn)的買價(jià)為3000萬元不含增值稅,相關(guān)稅費(fèi)為20萬元,預(yù)計(jì)使用壽命40年,預(yù)計(jì)殘值21萬元,預(yù)計(jì)清理費(fèi)用一萬元,甲公司采用直線法提取折舊,該辦公樓的年租金為400萬元,于年末一次結(jié)清,并同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,甲公司對此房產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,2019年末商務(wù)樓的可收尾金額為2330萬元,假定發(fā)生減值后,凈殘值預(yù)計(jì)使用年限,折舊方法等因素均未發(fā)生變化。為什么在算2020年的折舊額=【2330-(21-1)】÷(40-1.5),為什么要減去原來的折舊時(shí)間
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個(gè)冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費(fèi)用折舊費(fèi)12000貸累計(jì)折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個(gè)問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計(jì)提了18萬,請問做賬時(shí)還接著計(jì)提嗎,直接計(jì)提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計(jì)提折舊了呢?第三個(gè)問題單位租房每年付五萬租賃費(fèi),于10月付款,借管理費(fèi)用租賃費(fèi)5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費(fèi)用租賃費(fèi)4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師你們那邊個(gè)稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,免征征值稅的部分報(bào)個(gè)稅時(shí)放到收入里一起報(bào)嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個(gè)1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時(shí)候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號(hào)起社保新規(guī)是怎么個(gè)情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
老師,比如我司5月的工資6月發(fā),費(fèi)用是記在6月的。也就是工資費(fèi)用我們是記在所得期,那我申報(bào)殘疾人保障金是年度工資是按工資的所得期算嗎?
老師,借主營業(yè)務(wù)成本-10,貸應(yīng)付賬款-10,這個(gè)時(shí)候借方寫左邊,貸方寫右邊嗎,這個(gè)時(shí)候貸方是增加還是減少
怎么換手機(jī)號(hào)碼找不到修改手機(jī)號(hào)
老師,我司是賣桶裝水的,我們現(xiàn)在銷售30桶水,收到30桶水收入,當(dāng)月確認(rèn)收入,但是先給客戶配送10桶,下個(gè)月才配送剩下的,我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,個(gè)人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬的累積扣除和非累積扣除怎么區(qū)分,怎么理解呢
請問老師,未交增值稅賬面余額和實(shí)際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師好,我們進(jìn)了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認(rèn)收入了。確認(rèn)收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?